新财务管理制度(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上大学生社团财务及会员管理制度为了进一步加强社团的财务工作以及对社团实行强有力的监督任务,也为更好的维护大学生社团利益与保障社团成员的自身权益,更为推动社团朝着积极、健康的绿色方向发展。实现大学生社团财务管理的规范化合透明化明确经费管理与使用程序。特此新建立一项更为合理,更为完善,更为严谨的社团财务及会员管理规章制度第一章总则第一条 为维护学生社团的合法权益,加强社团的财务管理,确保社团的正常活动和健康发展,根据学校有关规定和广州华立科技职业学院学生社团联合会章程,制定本规则。第二条 本规则适用于广州华立科技职业学院学生社团联合会核准登记的校团委直属社团的管理第三条 各
2、社团财务管理工作及其有关财务工作应当遵循本制度的规定,加强财务工作,严格财务监督,积极配合社团联合会监察部财务工作,保证财务工作依法有序进行第四条 各社团负责人对本社团的财务工作有管理监督责任,财务管理人员负主要责任第五条 社团所有财产属社团成员共有,必须用于服务会员、发展社团第六条 学生社团联合会纪检部对各社团财务管理工作有执行监督、审核的权利第七条 财务审查原则:公开、公正、合理、规范、有效第二章 社团财务管理一、会费1、每学年各协会招新前一周,协会必须向学生社团联合会申请会费金额,经申请成立注册协会每学年按30元/人,收取会员费。(招新期间不得向会员收取其他相关费用)2、各协会在完成招新
3、工作完成后,应在7天内向学社联纪检部上报协会新会员人数,并上交10%的会费于学社联财务部。3、协会保管余下90%的会费,并到银行申请存折开户,以便学社联财务部核查。4、各协会应14天内上交协会会员胸卡,由学社联纪检部核实盖章。5、学社联财务部将根据协会上报新增协会成员人数,发放相应的“学社联统一收据”,由各协会财务部填写,并于14天内上交学社联财务部核实盖章。6、学社联财务部将与纪检部一同核实会员资料,以“一胸卡(胸卡不得做成电子卡形式)一收据”的原则发放“学社联统一收据”。7、如有违反上述规定的,均视为违纪行为,会员有权拒绝交纳会费,并向学社联投诉。二、其他相关费用1、协会若要收取其他相关费
4、用(例如器材费、协会服装费等)必须向学社联财务部申报,经校团委以及学生社团联合会批准放可收取,每学年不得超过30元/人,并对会员解释清楚缘由。2、协会必须统计已收取其他相关费用(例如器材费、协会服装费等)的会员名单及银行存折,在7天内上报学社联财务部,核实无误后统一发放“学社联其他相关费用收据”。(票据上需同时有学社联财务部与纪检部的专用印章)3、如有违反上述规定的,均视为违纪行为,会员有权拒绝交纳其他相关费用,并向社团联合会投诉。4、会员名单须7天内上交一式两份,一份交学生社团联合会财务部存档,另一份协会存档。5、其他相关费用的使用,单次150元以内,协会负责人可以自行支配,每次活动的经费使
5、用情况必须在帐本上详细记录,留存原始发票,以备查验;单次150元以上的,协会必须向学社联财务部上交书面申请,经研究同意盖章后,方可使用;单次400元以上,协会必须向学社联财务部申请,并上交书面申请,经团委老师同意签名、协会指导老师同意签名及学社联主席团同意签名后,方可使用。6、其他相关费用不得与协会会费混为一体,并每月定期把存折上交学社联财务部核查。7、学社联纪检部将不定期咨询各协会指导老师对于其他相关费用的使用是否知情。三、赞助1、协会可根据学校有关规定,与企事业单位合作,通过正当渠道向社会募集外联资金。2、协会获取社团赞助费在200元以上者,与赞助单位签订的协定书必须事先上交院团委老师审批
6、同意,后才可与赞助单位签订正式协议,协议书上必须盖有商家和校团委的公章才有效。3、取得赞助后,协会须向学生社团联合会提交一份协议书复印件,学社联纪检部负责监督4、严令禁止任何社团与赞助商合作在我校内举办纯商业性活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动,协会必须制定详细的活动策划案(包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等),交院团委老师审批,并经学生处同意,方可进行5、赞助单位提供的一切实物赞助,全部归该协会集体所有,任何人不得以任何理由私自转移,变卖或据为己有。社团必须及时将赞助经费情况上报学生社团联合会6、赞助金以全额入账,同时注明实际收入额。赞助金的使用情况须凭有效原始凭证入账。7
7、、赞助费只能用于被赞助的活动。赞助活动结束后如有剩余则转入本协会经费,有关财务人员作好清单记录,并向学生社团联和会财务部说明。8、在不向学生社团联合会说明活动情况的前提下,学生社团联合会也不予以活动场地支持。第三章 统一收据学生社团联合会将以此鉴定社团的收费情况,并予以监督。收费情况将作为社团考评项目之一。如社团有隐瞒、虚报行为,将追究社团和有关人员责任,并没收不良费用。情节严重的,将报请学校有关部门处理。一、华立职院学生社团联合会统一收据(票据上应有学生联财务专用印章)例:华立职院学生社团联合会统一收据协会名称:X年X月X日姓名收取费用:班级联系电话监督电话:财务部: 纪检部:经手人:二、其
8、他相关费用统一收据(票据上需同时有学社联财务部与纪检部的专用印章)例:华立职业学院学社联其他相关费用统一收据协会名称:X年X月X日姓名:收取费用:班级:联系电话:监督电话:财务部:纪检部:第四章 经费管理和使用一、经费管理1、各社团分别设两名专员管理经费和记账,收取会员费后,存折和密码分两名财务负责人保管,会长不得兼任经费管理和记账,但必须与财务负责人共同管理经费,对财务收支负责,以避免独裁情况的出现。如因特殊原因未能选出专人负责财务情况的,由大学生社团联合会实行委派制度,委派人员到该社团负责财务收支记录工作。2、各社团必须使用正式账本(社联下发),各类收支要及时记入账本内,做到每一笔收支都有
9、据可依,有实可查;3、社团的各类原始凭证(收据)应妥善保管,以备账实核查。协会账本,就经费收支数额、资金来源、支出目的、时间、经手人、证明人、社团负责人的签字应作明确的记录,并接受社团联合会的监督检查。二、经费使用1、社团举办活动必须向社团联秘书处递交“活动申报表”,经院团委老师及协会指导老师批准,方可使用并举办活动。2、社团要本着少花钱、多办事或不花钱也办事的原则,节约使用经费。社团经费使用包括:a)活动支出,社团开展与其宗旨、任务相关的各项活动所需经费。如召开会员大会、表彰奖励会等各种会议费;编辑出版费、设备设施使用费、宣传费、场馆租金费等b)人员经费开支:包括社团工作人员的车费、外聘人员
10、经费支出等c)服务成本支出:包括印发给会员的资料费、制作会员胸卡支出等d)其他合理支出:包括更换协会会旗等3、因活动需要购买的设备,应记入本社团固定资产账目,并报学社联财务部备案,社团换届时,由各社团财务部负责办理该社团固定资产(实物)和财务的移交,并由学社联财务部监督,社团的各种物资和财务记录不能有任何差错,否则将追查有关人员的责任。4、报销注意事项:1、 社团成员应凭据报销2、 学生社团的开支要尽可能取得正式发票,确实无法取得正式发票的要索取正式收据;3、 购物发票必须在发生当月结清并入账4、 开具专用收据应当使用中文,按照规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具,并加盖财务专用章。开具
11、票据时应注意: 1) 字迹清楚;2) 不得涂改。如填写有误,应另行开具收据如收据开具后因交费方不索取而成为废票的,也应按填有误办理;3) 项目填写齐全。各栏需要填写的内容都必须按规定填写齐全。4) 票、物相符。票面金额与实际收取的金额相符。5) 各项目内容正确无误。6) 全部联次一次开具、各联的内容、金额一致;7) 收据联上应加盖财务专用章(使用红色印油)8) 不得预先开具收据;9) 不得拆本使用收据10) 不得开具伪造的收据11) “金额”栏合计(小写)数前用“¥”符号封顶12) 收据上必须有会长的签名。5、报销50元及以上金额应开具正式发票。发票正面各项应填写清楚,背面应用黑色钢笔或黑色水
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