审计部管理制度设计与考核方案(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上43 审计部管理制度设计与考核方案431 审计作业管理制度下面是某公司制定的审计作业管理制度,供读者参考。审计作业管理制度第1章 总则第1条 为加强企业内部控制,改善企业经营环境,特制定本制度。第2条 职责。1审计经理负责授权范围内周期审计工作计划的制订及审计决定的初步审核。2审计小组负责人负责项目审计计划的制订、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。3审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底稿的编写、审计建议的提出。4财务助理负责对本制度的实施过程进行财务管控。5总经理负责审计决定的最终审批及本制度的批准执行。第2章 审计工作的范围第3条 公司及各下
2、属单位的方针目标的可行性。第4条 基建扩改工程、产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性。第5条 专项工程和大、中修项目的计划,概算、预算和决算的合理性,合法性。第6条 财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况。第7条 固定资产报废的合理性。第8条 材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法。第9条 公司及各下属单位的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。第10条 确定离任或改任的经济责任情况。第11条 制定或参与研究制定工厂有关规章制度及检查其执行情况。第12条 办理审计委员会和上级审计机关交办的其他事项,配合上级审计机关对本单位进行审计。第3章 审计工作类型第13条 财务审计。1以国家
3、及集团内部的各项财务制度为依据,对财务核算的合法性、真实性进行审查。2对各企业、各部门的投资、融资及日常资金管理进行审查。3对各企业、各部门的财务管理制度的执行进行审查。第14条 经营及责任审计。1对集团内各企业、部门的生产经营组织情况及其合规性、各项经营活动的开展情况及其有效性、经营成果的取得情况及其真实性进行定期及不定期的审计。2对集团内各企业、部门的有关责任人履行责任、完成目标等情况进行审计,包括经营目标责任审计和离任审计。第15条 专项审计。1对企业的基建项目、投资项目、研发项目等资本性支出项目进行专项审计。2完成集团要求的其他专项审计。第16条 审计每季(或半年)审计公司财务状况 次
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