《费用报销制度及流程新(共3页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用报销制度及流程新(共3页).doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销制度及流程 费用报销制度1、 为加强费用管理,公司所有需报销人员必须在业务完毕一周内办理报销手续。无故拖延报销时间的原则上不予报销。2、 费用发生过程中,必须由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任。当事人应充分取得费用的相关票据,大额费用支出如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据,支付前需报经总经理同意。3、 费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一使用的“费用报销单”规范粘贴,便于归类计算和整理。4、 当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将所需报销费用的发生时间、发生原
2、因、报销金额等要素填写齐全,并签署自己的名字交共同参与的人员复查签字。 费用报销流程需要报销费用的部门或个人应据实粘贴所有票据,填写“费用报销单”,列明:所属部门,时间,报销金额大小写,详细说明报销的款项用途(包括但不限于项目名称,随行全体人员名字,业务经理名字,所办事项等)。业务、风控部门所有报销先由部门经理审核,然后报财务部会计处审核,最后经总经理审批后,方可到出纳处报销;行政人事、财务等后勤部门所有报销均需总经理助理审核,再报财务部会计处审核,最后经总经理审批后,方可到出纳处报销。 费用报销标准招待费标准原则上,所有公司对外的招待费用,需事前请示公司总经理,经总经理同意之后才能给予报销。
3、差旅费标准差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和其他各项费用。根据公司的实际情况,交通费按照实报实销原则报销,员工因工作需要在市区内外出联系工作,应乘坐公交车辆,若有特殊情况,经总经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地、所办事项等(公交车费不予报销)。公司因业务需要,派遣相关人员赴外地出差,公司给予差旅费补助。差旅费补助的报销前提条件为:总经理派遣出差,当日无法完成工作任务的情形。差旅费补助标准为每人每天150元,根据公司要求应该在15点之前回到公司的,按半天标准报销差旅费;根据公司要求在15点以后回到公司的,按一天标准报销差旅费。业务人员自行开发市场,
4、原则上不报销差旅费,一切费用由业务人员自己承担。业务人员公司委派外出开发市场,特指离开郑州市区,报销相应交通费,若当晚无法返回,公司给予每人每天生活住宿补贴80元。若项目逾期,公司业务人员在追偿期间发生的交通费、过路费、停车费等按实际发生情况报销,且给予差旅费补助。差旅费补助标准为每人每天150元,根据公司要求应该在15点之前回到公司的,按半天标准报销差旅费;根据公司要求在15点以后回到公司的,按一天标准报销差旅费。误餐费标准 因公司正常发放有生活补贴,根据公司实际情况和行业特点,特制定误餐费补贴标准如下:1. 业务人员前期开发市场和后期自行回访客户,费用由业务人员自己承担,也不再发放误餐费补
5、贴。2. 风控人员外出考察项目、签合同、回访客户一律填写派差单,由总经理批准后,方可报销。报销标准:郑州市区无误餐费补贴;除郑州市区之外其他地区每人每天40元误餐费补贴。业务随同风控考察项目期间,按风控标准执行。3. 行政、财务人员随同业务、风控出差,按风控标准执行。(即按本规定2执行)4. 公司其他外派工作,一律不予餐补报销。5. 公司驾驶员随同业务出差,按业务、风控标准执行(即按本规定2执行),其他业务外出均无误餐补贴。(若陪同公司领导出差,自行解决就餐的,按照每餐20元的标准进行补贴)6. 总经理处费用由行政人事负责协助报销,一般据实际发生报销,特殊情况向赵总请示后方可报销。其他规定1. 所有公司外派的出差和出车,原则上据实报销过路费、停车费,报销时应该写清楚项目名称或者出差地点和所办事项、随行人员等。2. 每周五上午为公司集中办理报销时间。3. 客户经理自行进行的客户回访和正常的催款、催息等,原则上不报销任何费用。专心-专注-专业
限制150内