库房管理制度建议(共5页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上库房管理制度建议物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。因施工急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度物料品质维护:在物料收货、点
2、数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。保持物料的正确标示和定期检查,对标示错误的及时更正。仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。一月盘点一次,参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要尽量保证盘点
3、数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,不按盘点等需要根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐物不符处理:库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。 3 物资的领发出库仓库管理制度库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经公司批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义
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