新安发煤矿财务报销管理办法(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报销管理暂行办法 第一章 总则第一条 为了认真落实集团公司下发的财务联签管理办法,结合会计基础工作规范化实施细则的有关文件精神,推动我矿会计基础规范工作的常态化,特制定本办法。 第二条 主要内容:本办法根据相关的财经制度、集团文件及我矿的实际情况,将本办法分为以下三部分:原始票据注意事项、审批单填写要求及适用规定、报销联签流程。第三条 本办法中规定的审批单有:借款审批单、员工费用报销审批单、(费用、预付款、费用挂账、费用报销)审批单。 第四条 本办法适用矿全体员工。 第二章 原始票据注意事项第五条 公司对外经济业务所取得的原始票据分为:增值税专用发票运输发票、普通
2、发票、行政事业性收据等第六条 上述发票(除手撕定稿发票外)应载明如下信息:开票日期、付款单位名称(要写全称:山西灵石银源新安发煤业有限公司)、经济业务的性质、数量、单价和金额(具体根据票面载明的信息填写)、收款单位全称或者填制人姓名、收款单位需加盖发票专章、开票人等信息。第七条 凡填有大写或小写金额的原始票据,大写与小写金额必须相符;经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始票据附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文号;原始票据不得涂改、挖补。发现原始票据有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处理应当加盖开出单位的公章,对涉及金额变动的票据必须重
3、开。第八条 对索取的增值税专用发票、运输发票等涉及抵扣税项的发票,必须保持清洁平整,便于认证时扫描仪能够准确识别,增值税专用发票认证期限为180天(从开票日期起),对逾期票据无法抵扣的将追究经办人责任,并让其承担无法抵扣的进项税款。对残缺、折叠、油污发票无法认证识别,由此造成的可抵税金损失由经办人承担;因税务系统来矿检查时,发现报销人提供的发票为假发票的,将全额扣回报销款,并不得再行报销。第九条 经济事项发生后(如预付款),与该经济事项的经办部门应跟踪落实收回收款收据和发票索取工作,在收到发票后根据业务性质及时办理报销或冲账;对经济事项发生后,不管不问且财务科多次催促,逾期一个月的仍不落实,财
4、务科将向董事长汇报并建议暂停发放该经济事项经办人工资。第十条 为保证报销单据规范、美观,票据应粘贴单面(不得使用双面有字的A4纸)有字的A4纸那一面上,原始票据呈平铺状粘贴,杜绝叠加粘贴出现“大肚子”形状的报销单据。第三章 借款审批单填写要求及适用规定第十一条 借款审批单填写要求1、需借款人填写的部分为:填单日期、借款人、借款部门、借款事由及用途、借款金额(借款人仅需填小写金额,大写金额将自动生成)、借款人签字。2、需审核会计手工填写的部分为:借款前挂账金额、借款支付方式。3、上述填写信息一律不得涂改。 4、所有单据的填写与签字部分,一律用碳素笔或黑色中性笔,不得用圆珠笔。第十二条 借款管理有
5、关规定 1、出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。因清账手续不全,在规定时日内无法清理的,须经分管领导批准后,可再延期7个工作日内清理完毕。2、 对于个人借款,财务科应严格按照财务制度执行,除零星采购、零星开支、差旅住宿费、会务费、培训费、工伤医药费可以借款外,任何人不得以任何名义借款抵付工资薪金及个人债务。3、 前期借款未还者原则上不得再次借款,对借款已逾期没有清理的人员,每月发放工资时将在工资中扣还欠款(借款超出工资额的可留500元生活费);对无正常理由,逾期1个月没有归还的借款按日收取1滞纳金,直接从次月工资中扣回,财务不再另行通知。4、
6、驾驶人员备用金额度为2000元,发生的费用随时报销。小车司机只报销与车辆有关的费用,其他费用由带车人员按规定报销,不得由小车司机经手。5、 食堂周转金暂定为30000元;办公室为5000元。6、 借款风险由签批借款的部门负责人负责,造成的损失由部门负责人承担连带责任;7、出纳负责月末备用金清理工作,将借款人借款余额通知到个人,如在两天不回复的且已逾期的,出纳将在开资时按上述第3条履行扣款手续。8、 年底前所有备用金必须清理完毕,各单位不留备用金;次年根据上年实际情况,由财务科重新核定备用金限额。9、借款人报销或还款用于冲账时,出纳应及时开具收款收据,并将收款收据交借款人。第十三条 借款联签流程
7、 借款人应认真打印借款单据,并按以下流程签批:借款人签字部门负责人审核签字(培训借款需经营管理科签字)财务审核签字财务总监复核签字分管领导签字董事长签批出纳签字后付款。第四章 员工费用报销审批单内容、规定及联签流程第十四条 员工费用报销的内容:差旅费(出差及探亲假)、小车费用(过路过桥费、加油费、维修费、保险费)、办公费(办公用品购置及办公电器维修、房屋修缮等)、招待费等等。第十五条 员工费用报销的填写要求 1、需经办人填写的部分为:填单日期、经办人(或报销人)所在部门、经办人姓名、报销事由、如涉及到购买实物的应由相关验收人签字、出差或探亲起讫日期及地址、发生的各项费用金额(费用明细项空白处可
8、根据需要增设)、借款人签字。报销费用合计小写(大写)部分会自动生成,不更改。2、需审核会计手工填写的部分为:右上角附件张数、支付方式(现金、打卡、挂账)。3、原始票据为增值税发票,应分别在指定位置列示税前金额、进项增值税金额。4、矿级领导费用报销由办公室负责经手,报销联签部门负责人由办公室归口管理。第十六条 员工费用报销的有关规定1、差旅费报销有关规定(1)矿董事长、总经理、副总经理级别人员因公出差,食宿费用实行全额报销制,原则上住四星级及以下的酒店。(2)部门负责人及以下人员出差的住宿标准(每人每天)为住宿标准省会城市省会以下城市部门负责人260220部门副职220180一般员工180150
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