贷后管理办法(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 贷后管理办法第一章 总则第一条 为提高公司信贷资产质量,规范并加强信贷业务的贷后管理,有效防范和控制信贷业务过程风险,根据国家有关法律法规以及本公司相关制度,特制订本办法。第二条 本办法所称贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到贷款本息收回或信用结束的全过程信贷管理行为的总和,包括贷后检查、本息管理、逾期催收、资产分类等操作环节。第三条 贷后管理应配备相应的贷后管理人员,建立严格的贷后管理责任制。客户经理及相关信贷人员(贷后管理岗、审查岗)是贷后管理工作的具体执行者,并根据信贷业务贷后管理操作形成记录。 第四条 贷后管理必须坚持检查到位、及时预警、快速处理的
2、原则。对因贷后管理不力而导致信贷风险的相关人员进行责任追究,保证贷后管理效果、有效提高资产质量,对于在贷后管理的相关环节实施有效控制的,适用尽职免责原则。第二章 职责分工第五条 在贷后管理的过程中执行贷后管理的角色主要包括客户经理、业务部负责人及分管领导、信贷审查岗、贷后管理岗、风控部负责人及分管领导等。(一)客户经理是贷后管理的主要执行者,负责对各自在管项目进行贷后检查、贷后调查报告的撰写、逾期催收等;(二)业务部负责人及分管领导负责对本部门在贷项目贷后管理进行指导、监督;(三)信贷审查岗负责对贷后管理相关报告进行审查,并不定期参与贷后检查,及时发现风险;(四)贷后管理岗负责对在贷项目贷后管
3、理实施过程控制,包括但不限于贷后管理制度的起草、贷后管理的监督、逾期催收方案的制定与执行等;(五)风控部负责人及分管领导负责贷后管理的结果控制; 第三章 贷后检查第六条 贷后检查的主要环节包括:首次检查、间隔期检查。在检查过程中客户经理应做好客户信息的收集、分析,并输出贷后检查报告。第七条 贷后检查操作流程:贷后管理岗根据授信审批意见书及公司贷后管理规定建立信贷项目贷后检查要求台账,递交业务部综合岗通知客户经理进行贷后检查,客户经理须在当月内完成对在管客户的贷后检查工作,并及时输出贷后管理报告,业务部负责人及分管领导、信贷审查岗须对贷后管理报告进行审查并签署后续检查意见。第八条 贷款发放后15
4、个工作日内应进行首次跟踪检查,并在检查后2个工作日内填写首次跟踪检查表,主要包括以下内容: 1.客户的基本情况。2.借款金额、业务种类、贷款起止日期、担保种类。3.信贷资金实际用途与申请用途是否一致,限制性条件是否落实。4.其他需要说明的情况等。对于借款人有改变贷款资金用途的,客户经理应在首次跟踪检查表中予以说明并将情况上报部门负责人及分管领导。第九条 间隔期检查 (一)间隔期检查的一般性内容1.法人客户贷后检查的一般性内容:借款人生产经营情况、财务状况、资产负债及其结构变化是否正常;保证人经营及财务状况是否正常、资产负债有无重大变化,是否具备持续担保能力;抵(质)押物的完整性和安全性,抵(质
5、)押物的价值是否减损或灭失,抵(质)押权是否受到侵害;借款人、担保人信用状况,是否存在拖欠其他金融机构本息情况等;其他影响信贷资产安全的因素。借款人有项目贷款的,需检查项目建设运行情况。项目资金是否按时足额到位,贷款是否被挤占挪用,工程进展是否正常,项目的市场和效益预测是否发生较大变化,预售情况及预售款使用情况等;2.自然人客户贷后检查的一般性内容:了解客户信用状况、健康状况、婚姻状况、家庭住址、联系方式等基本信息是否发生变动;其他事项参照法人客户进行检查。(二)间隔期检查频次按照信贷项目主担保措施的不同,间隔期检查除需落实前述内容外,应重点关注以下内容,并按照检查频次要求严格进行现场贷后检查
6、:1信用贷款:每月至少一次实地检查客户的生产经营、财产变化情况,客户家庭成员人数及健康状况、家庭收入支出情况,其他融资渠道融资情况及对外担保,是否涉诉等影响还款能力和还款意愿的情况等。2抵押贷款:房地产抵押贷款:每三个月进行一次实地走访,检查抵押物存续状况及使用状况,抵押物价值是否出现波动,抵押人有无擅自出租或者其他处分抵押物的情形,抵押物是否存在毁损灭失的情况,是否存在抵押人其他债务优先于我司受偿的情况,抵押物是否因抵押人等涉诉被司法机关查封或存在查封可能性等,并输出书面报告;其他类抵押贷款:重点核查抵押物的状态是否正常、价值是否足值。对于存货类可变动抵押物应每月不少于一次到现场查看库存情况
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