风险和机遇控制程序(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上Prepared by: (Name &Signature)Reviewed by: (Name &Signature)Approved By: (Name &Signature)Doc. Owner:M.R.:G.M.:Revision History / Distribution RecordDate of ChangeRevReason of ChangeDate of IssuanceDistributed to Copy No.18 Nov1600First Issue18 Nov1601-11Note: 01-Director; 02-GM; 03-PM;
2、 04- HR; 05- QMR; 06- EG; 07-MC; 08-PD; 09- AS; 10- QA; 11- SM; 12-TR;13 -Others: _.1. 目的 PURPOSE为规范本公司各项经营管理,确保整合管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施,并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。2.范围 SCOPE本程序适用于在质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的措施的策划、实施和评价。3.参考文件 REFERENCES3.1整合管理手册 3.2 MI.QP.S0
3、1.02记录控制程序 4.记录 RECORDS4.1风险和机遇识别、评价、应对策划表5.定义 DEFINITIONS5.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。5.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。5.3风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。5.4风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们
4、所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。5.5风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。5.6风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。5.7内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。5.8外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策
5、风险、市场需求风险和业务风险等。5.9风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。5.10风险发生频度:风险出现的频率或者概率。5.11风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度评分*风险频度评分*风险可探测性评分。6.职责 RESPONSIBILITIES 6.1管理者代表:负责风险和机遇管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。6.2 品质部:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护;落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险
6、和机遇识别、评价、应对策划表。7.程序 PROCEDURE7.1风险和机遇的识别7.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在风险和机遇识别、评价、应对策划表。7.1.2在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险和机遇进行逐一的筛选识别,风险和机遇识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险和機遇:7.1.2.1业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇.7.1.2.2产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇.7.1.2.3外部供方评审和外
7、部提供过程、产品、服务控制过程的风险和机遇.7.1.2.4生产过程的风险和机遇.7.1.2.5过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇.7.1.2.6设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇.7.1.2.7不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇.7.1.2.8持续改进过程的风险和机遇.7.1.2.9环境因素的风险和机遇.7.1.2.10合规性义务的风险和机遇.7.2风险评估 风险对严重度、发生频度以及可探测度进行评价,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行。7.2.1 风险的严重程度评价准则7.2.1.1风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度。对潜在风险
8、评估进行量化。若潜在风险发生后,其会产生的各方面的影响以及可能的危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害:a. 法律法规、产品及客户要求;b. 风险发生时导致的人身伤害;c. 财产损失的多少;d. 是否会导致停工/停产;e. 对企业形象的损害程度。注:在对风险进行严重程度判定时,推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施,以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。7.2.1.2为便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分为以下五类:a. 非常严重b. 严重c. 较严重d. 一般e. 轻微下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量
9、化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则:严重程度描述法律法规、产品及其他要求人身伤害财产损失(万元)停工/停产企业形象严重等级非常严重违反法律法规国际/国家标准、客户标准死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等财产损失10不可恢复重大国际、国内影响5严重省内标准、行业标准受伤需要停工疗养,且停工时间3个月10财产损失5需较长时间调整后才可恢复省内、行业影响4较严重地区标准受伤需要停工疗养,且停工时间3个月5财产损失0.5间歇性恢复地区性影响3一般企业标准轻微受伤,包扎即可财产损失0.5可短时恢复企业及周边影响2轻微不违反无伤亡无损失没有停工不影响1严重度判定过程中,当多个因
10、素的判定其严重程度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时,依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入风险和机遇识别、评价、应对策划表中。7.2.2风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率,为便于识别和定义,将风险频度定义为5级,如下所示:a. 极少发生;b. 很少发生;c. 偶尔发生;d. 有时发生;e. 经常发生;通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认,作为风险的发生频率的评价准则:发生频度定义等级极少发生发生概率0.
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- 风险 机遇 控制程序
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