公司物资采购管理制度及工作流程(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照管理人员绩效考核办法对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下:一、 采购部门采购范围1、 生产用原辅料、药材、包装材料;2、 生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、 五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、 组织采购工程器材、生产设备设施、质量分
2、析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、 生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、 其他由总经理批准的采购项目。二、 办公室采购范围1、 办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类);2、 办公设备、器材、清洁用具等;3、 办公家具、电器、饮用水;4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、 其他由总经理批准的采购项目。三、 请购及审批程序1、 各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业
3、务。2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。特此通知,请各部门遵照执行。附:采购流程图 有限公司二一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图 编制日期:2015-05-28 程 序详细步骤备 注步 骤 1由销售部门出具月度/季度要货计划,交生产部制定生产计划。采购部、公司领导财务部步 骤 2采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。步 骤 3采购部将采购计划发送至不少于3家供应商询价,必要时索取样品送厂检。步 骤 4采购经理将比价表
4、及质量情况对比提交执行董事审核,并签署批示意见步 骤 5审核不通过,重新返回议价程序,通过则呈报董事长核准后下订单采购。步 骤 6凭订单编制采购合同,协定付款方式及到货期限、物料标准等。步 骤7到货初验、质量部检验合格入库,不合格退货,根据入库手续提交财务挂账或付款。审批人:总经理 执行董事、董事长、 审核:财务部 制作人:采购经理流程图: 采购主管 采购经理 公司领导 财务审核 开始营销中心要货计划生产部生产计划采购部库存报表采购预警量中药材采购计划原辅料采购计划包材采购计划A供应商B供应商C供应商采购计划询价议价比质、检验样品报价单A供应商B供应商C供应商A供应商B供应商询价议价比质、检验
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