SAP-MM模块库存管理操作手册(共88页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上SAP库存管理用户操作手册MM模块专心-专注-专业版本管理版本号变动内容作者变动时间1.0创建文档收发货1.0创建文档冲销、盘点、报废2.0修改文档收发货2.0修改文档冲销、盘点、报废3.0审阅文档目 录1. MM7.3.01:采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资(非外协)收货的处理过程。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10供应商送货供应商根据采购订单送货并通知采购员。20货物签收根据物资交货签收单对货物进行初步验收。院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人;院本部/南瑞集团 科研体系 收货人;国电南瑞 生产管理部 收
2、货人;国电南瑞 下属分公司 收货人物资交货签收单30根据质管部规定判断是否需要送检判断物资是否需要进一步进行质验。院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人;国电南瑞 生产管理部 收货人;国电南瑞 下属分公司 收货人;院本部/南瑞集团 科研体系 收货人40与供应商谈判针对不合格产品,与供应商进行谈判。国电南瑞 生产管理部 采购员;院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员;院本部/南瑞集团 科研体系 采购员;院本部/南瑞集团 物资部 采购员50系统内入质检状态对需要质检的物资入质检库存。国电南瑞 下属分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;国电南瑞 生产管
3、理部 库管员物资交货签收单物资入库单MIGO60实物入待检区收货人打印物资送检单,并将实物入待检区国电南瑞 生产管理部 收货人;国电南瑞 下属分公司 收货人;院本部/南瑞集团 科研体系 收货人;院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人物资送检单70质管部组织检验对实物进行质检。院本部/南瑞集团 质管部人员;国电南瑞 质管部人员检验报告物资送检单80系统入库记账对于不需要质检的物资进行入库。国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员物资交货签收单物资入库单MIGO90实物入库实物入库。国电南瑞 生产管理部 库管
4、员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员100填写退货确认单对于不合格货物填写退货确认单。院本部/南瑞集团 科研体系 采购员;国电南瑞 生产管理部 采购员;院本部/南瑞集团 物资部 采购员;院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员退货确认单110质检库存转正常库存将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员检验报告MB1B 1.2流程图1.3 系统操作采购订单入库1.3.1 操作范例:采购订单入库1.3.2
5、 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对采购订单采购订单号已知事务代码MIGO1.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO,出现如下界面:(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 选择回车,系统调出采购订单信息,界面如下: (4) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释项目确定对收货项目进行确定,确定后才能保
6、存过账。勾选必输(5) 点击“何处”,进入如下界面:(6) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释库存类型在此处输入库存类型非限制使用必输(根据实际情况选择)库存地点在此处输入库存地点,系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。8101(原材料库)必输(7) 点击“数量”,出现如下界面:(8) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释以输入单位计的数量在此输入实际收货数量,系统默认为订单采购数量。2必输(9) 点击 或者 保存。完成采购订单收货入库。1.3.4 结论 采购订单入库成功1.4 系统操作采购订单入库为质检状态1.4.1 操作范例:采购订单入库为质
7、检状态供应商所送货物需要质检,则由库管员首先将物料入库位质检状态,当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。1.4.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对采购订单采购订单号已知事务代码MIGO1.4.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO,出现如下界面:(2) 在如上界面输入以下数据:栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 回车,系统调出采购订单详细信息:(4)
8、在如上界面输入库存地点:栏位名称说明用户操作和值注释库存地点8104标贴元器件库(5) 选择库存类型:(6) 勾选,点击检查信息输入正确性,如果没有错误,点击保存。系统提示:1.4.4结论采购订单入库成功。1.5 系统操作质检库存转非限制库存1.5.1 操作范例:质检库存转非限制库存当物资质检合格后,库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存(正常库存)。1.5.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 转移过账事务代码MB1B1.5.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1B,出现如下界面:(2) 在以上界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释移动类型货物移动的
9、类型321质检状态转非限制库存工厂0801国电南瑞(3) 回车,进入如下界面:(4) 在如上界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释物料表贴IC(通用逻辑器件) 74HC245(SO20,跨距8.2mm)数量转为非限制库存的数量10库位8104表贴元器件库(5) 点击,保存,系统提示:1.5.4结论库存物资状态转换成功。2 MM7.3.03:自制成品、半成品入库流程2.1 流程说明 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10运送成品、半成品生产人员根据生产订单打印生产任务单,并运送生产完成的成品、半成品。20货物
10、验收根据生产任务单对实物进行验收院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员;国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员生产任务单30系统入生产现场库在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员;院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员物资入库单生产任务单MB31MIGO40货物验收根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。国电南瑞 下属分公司 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 生产管理部 库管员生产任务单自制成品、半成品质检报告50系统入库操作根
11、据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员物资入库单生产任务单MIGOMB3160实物入库实物入库院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;国电南瑞 生产管理部 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员生产任务单2.2 流程图2.3 系统操作生产订单入库2.3.1 操作范例:生产订单入库2.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 收货 对于订单事务代码MB312.3.3 操作步骤(1
12、) 双击事务代码 MB31,出现如下界面:(2) 点击 ,出现如下界面:(3) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101(仓库中的订单收货)必输库存地点在此处输入库存地点8110(插件库)必输订单在此处输入生产订单号码必输工厂在此处输入工厂代码0801(国电南瑞公司)必输(4) 选择回车或点击 ,出现如下界面: (5) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释数量在此输入实际收货数量,系统默认为订单采购数量。10必输(6) 点击 保存,完成生产订单的入库。2.3.4 结论 自制成品半成品入库完成。2.3.5 打印成品半成品入库单运
13、行程序ZMM46020输入工厂和库存地点代码,点击执行按钮,如下图:点击打印按钮进行打印3 MM7.3.09:成本中心领料3.1 流程说明 该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10创建预留根据实际需求创建预留。院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员;国电南瑞 生产管理部 需求人员;国电南瑞 下属分公司 需求人员;院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员;院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员;院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员MB2120查看库存查看需求物资是否有库存。国电南瑞 库存查看人员;院本部/南瑞集
14、团 产业分公司 库存查看人员;院本部/南瑞集团 科研体系 库存查看人员MMBEMB5230打印领料单打印领料单。国电南瑞 下属分公司 需求人员;院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员;院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员;国电南瑞 生产管理部 需求人员;院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员;院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员部门需求领料单ZMMXX32需求确认签字(分级确认)对领料单进行签字确认。院本部/南瑞集团 科研体系 综合办公室领导;院本部/南瑞集团 产业分公司 计划人员;国电南瑞 生产管理部 领导;国电南瑞 生产管理部 计划人员;院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导40实物出
15、库根据领料单进行实物出库。国电南瑞 下属分公司 库管员;国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员50系统出库记账根据领料单进行系统内出库记账。国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员物资出库单部门需求领料单MB1A3.2 流程图3.3 系统操作成本中心领料3.3.1 操作范例:成本中心领料(对预留发货)3.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 发货 事务代码MB1A3.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 M
16、B1A,出现如下界面: (2) 点击 ,出现如下界面:(3) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释预留编号在此处输入预留号347必输(4) 选择回车或点击 ,出现如下界面: (5) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量,系统默认为预留数量。2必输库位在此处输入库存地点8101(原材料库)必输(6) 点击保存,完成对预留的物资发料出库。3.3.4 结论 成本中心领料完成。4 MM7.3.04:生产领用流程4.1 流程说明本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10打印生产领
17、料单根据实际需求打印生产领料单。国电南瑞 下属分公司 需求人员;院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员;国电南瑞 生产管理部 需求人员生产领料单ZMMXX20实物出库根据领料单进行实物发货。国电南瑞 生产管理部 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员30系统出库记账根据领料单进行系统内出库记账。国电南瑞 生产管理部 库管员;国电南瑞 下属分公司 库管员;院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员物资出库单生产领料单MB1A4.2流程图 4.3 系统操作生产物资出库4.3.1 操作范例:生产物资出库 生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。
18、4.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单后勤 物料管理库存管理 货物移动 发货 事务代码MB1A4.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MB1A,出现如下界面:(2) 点击 ,出现如下界面:(3) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释订单在此处输入生产订单号必输(4) 选择回车或点击 ,出现如下界面:(5) 在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发料数量,系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8110(插件库)必输数量在此处输入实际发料数量,系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8112(装置、插箱库)必输(6) 点击
19、 保存。完成对生产订单的物资发料出库。4.4.4 结论 物资出库已完成。5 MM7.3.06:外协收、发货流程5.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10通知领料人领料领料人员携带领料单到仓库领料。院本部/南瑞集团 科研体系 通知外协领料相关人员;国电南瑞 生产管理部 通知外协领料相关人员;院本部/南瑞集团 产业分公司 通知外协领料相关人员;国电南瑞 下属分公司 通知外协领料相关人员20实物出库根据外协加工领料单进行实物出库。院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员;院本部/南瑞集团 科研体系
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- SAP MM 模块 库存 管理 操作手册 88
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