公司工作人员差旅费报销规定(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上聊城xxxxxx有限公司差旅费管理办法1 目的 加强财务管理,严格控制各项费用支出,确保经营目标的实现。2 适用范围 本办法适用于公司各部室、分公司。3 依据 本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。4 职责4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。5 程序5.1 出差申请制度:出差前必须填写聊城博通新技术开发有限公司出差审批表。中层干部以上人员出差由总经理审批,其他
2、人员出差由部门领导审批;无出差审批表者或事后补审批表者,不予报销。5.2 借款及还款制度:因公出差借款,首先到财务部核对出差人员有无借款,凭出差审批表填写借款单,经总经理签批,借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算,并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。5.3 报销时间:出差回公司后七天内报销(以回程票时间为准),逾期三天不报,每超一天,扣一天出差费用,特殊情况需在七天内写明原因,并由部门负责人签字后送交财务部。5.4 出差费用审签程序 所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后,到财务部审核,总经理审批。5.5 出发日期和天数都要以出发的车
3、票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销,所报金额不能超过同距离微机车票金额。5.5.1 车票提成(不含购票手续费):乘坐新空调特快(T型)旅客列车的,一律按票价的30%计发提成;乘坐新空调快速(K型)旅客列车的,一律按票价的40%计发提成;乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的,一律按票价的50%计发提成;乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理,不予报销。5.5.2 工作人员出差乘坐火车(长途汽车)白天不准坐卧铺,但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的,可以乘坐卧铺(火车仅限硬卧)。乘坐夜车的,出差补助可按5.6.
4、1.1执行。5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机,特殊情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的,在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销,否则,一经查出,按飞机票价的25倍进行处罚。5.5.4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行200173号文印发的临时出国人员费用开支标准和管理办法执行。5.6 出差费用 工作人员的出差费用,实行包干办法。5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为:5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元(其中:交通20元,餐补20,住宿70元);中层干部一般地区70元(其中:交通20元,餐补20,住宿30元);其他人员一般地区40元(其中:交通5元,
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