公司差旅费报销管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请单,详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2. 借支差旅费:出差人员借款需持批准后的出差申请单交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。 3. 返回报销:出差人员应在回公司后个一周内办理报销事宜,超过一星期报销差费,超过一天按30元/天罚款,若迟报时间超过一个月以上,
2、此次差旅费将不予报销。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“未达到标准金额不予补偿,超出标准金额自行承担”的原则。(1)住宿标准:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理)经 理180元130元120元100元80元其余人员150元110元100元80元60元(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理60元50元40元40元40元其余
3、人员50元30元303030(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理108553其余人员108553(4)交通工具标准:工具/人员飞机火轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前
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