财务报销制度及收、付款规定(共4页).doc
《财务报销制度及收、付款规定(共4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报销制度及收、付款规定(共4页).doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上五、财务报销制度及收、付款规定一、 报销时间和报销期限:1、每周二、四为公司财务报销时间。2、一般费用的报销期限不得超过一周,逾期不办理报销手续,会计经通知当事人后该单据作废,不得在以后月份报销。3、借款报销应做到一事一清,借款后须在一周内办理报销手续,剩余现金应及时还清,不得拖欠,否则财务有权从当月工资中扣回。二、票据标准和要求:1、 差旅费报销须填写差旅费报销单,必须按报销单要求及差旅发生时间顺序、起终点及所对应金额等内容详细填写,凡填写不够明确,未达财务要求的单据予以退回;2、 出差伙食补贴栏及合计栏统一由会计填写;3、 所有费用凭发票报销,特殊情况无发票时,必
2、须事先请示财务主管,酌情处理,报销时发票与收据分页粘贴;4、 市内交通费报销需在费用报销单后附乘车清单,详细填写起始地点、时间、票据张数、金额,票据必须编号。5、 原始单据折叠成费用单据大小粘贴其后,以报销单的左侧和左上角为准,不准用装订机装订。3、 报销单据内容真实、完整、数字准确、手续齐全。4、 出租车票报销必须在车票背面注明路段、日期、原因及批准人签字。不同路程票据不能连号。5、 餐票报销必须在背面注明原因、人员、日期。6、 办公用品发票附购办公用品清单。7、 手机费用报销凭发票及话费明细单。8、 购图书、资料等发票附购书明细,入库单。9、 其他需要提供详细清单的报销单据,根据会计的要求
3、提供。三、财务报销程序1、 报销人按要求填写、粘贴费用支出单或差旅费报销单:2、 技术服务方面的差旅费报销凭相应的符合要求的“维修服务单”或“安装验收单”,经本部门助理确认,在报销单上签字,之后交考勤员核对出门单,签字后送会计人员审核单据。销售补贴费中交通费部分及其交通费报销必须先经考勤员核对出单,签字后送会计人员审核单据。3、 会计人员审核单据无误后呈财务主管审批,呈总经理(或授权人)审批。4、 经手人将手续齐全的单据交出纳支取现金。四、 差旅费报销标准:1、公务发生的市内交通费,经审批后据实报销。2、员工因公出差,往返的交通费用,经审批后据实报销。员工出差的交通工具一般选择搭乘大巴汽车、火
4、车硬座、火车硬卧(乘车时间需8小时以上)、轮船三等仓。特殊情况乘坐飞机时必须经总经理批准。3、出差人员一般不得乘出租车,确因工作需要,或携带不便搭乘公交的设备零件,经分管副总经理批准方可乘出租车,报销时必须注明乘车的起点、终点、搭乘的原因和时间。经财务审核,如果有不合理的地方,财务部门有权不予报销。4、员工在广东省深圳市内或关外、东莞地区出差,需当天返回,不得在外住宿。往返车费实报实销。超过工作时间(指:工作日晚6:00钟以前未能返回公司或节假日加班),公司承担餐费,每餐10元/位,凭票报销。当天返回的按住宿费相应级别标准补助20%。5、员工在广东省内其他地方及广东省外出差,当天返回有困难的,
5、可以在外住宿。出差人员的差旅费用按地区分类,在限额内实报实销(详见差旅费开支标准一览表):项目(名称)搭乘交通工具范围住宿费标准(凭票据报销)每人每天补助备注伙食费市内交通费董事长总经理飞机、火车280元以内80元70元副总经理飞机、火车硬卧轮船三等仓240元以内60元50元总监、总助飞机、火车硬卧轮船三等仓200元以内60元50元部门经理分公司经理火车硬卧轮船四等仓170元以内40元30元部门副经理火车硬卧轮船四等仓160元以内40元30元其他人员火车硬卧轮船四等仓150元以内40元30元部门经理及以下人员特殊情况乘飞机须先经总经理批准后方有效多人出差同行住宿费(同住时)按级别高者标准核报,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 报销 制度 付款 规定
限制150内