物料出入库管理办法(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上xxxx公司物料部管理文件编 号xx-xx- WL - 01文件名称物料出入库管理办法管理部门物料部编 制审 核批 准会 签颁布日期2012年3月3日共3页版本号:C修改码 :01 目的1.1 为规范物料部所属各仓库的出入库操作,保证物料出入库业务的合理、有效,特制定本管理办法。2.范围2.1 本办法适用于物料部所属各仓库。3 职责3.1 仓管员:负责物料的入库验收、账务处理、退货办理、出库审核、单据整理等;3.2 发料员:负责物料装卸、入库定置、生产物料准备、生产物料配送等;3.3 班组负责人:负责对本班组人员出入库流程的执行情况进行监督、考核;3.4 部门负责人:
2、负责对部门物料出入库的执行情况进行监督、检查、指导、考核。4 工作程序4.1 配套件出、入库管理4.1.1外购配套件入库由物料部仓管员凭供应商(含第三方物流)携带的送货单及采购部采购员开据的到货通知单,与实物进行核对验收,验收内容包括以下几点,送货单、实物的数量、规格、型号是否一致零件的外观质量是否符合要求是否将既定的标准数量适当地装入规定的通用料箱或专用工位器具中,装载量是否适量检查零件是否受雨水、灰尘污染或者损坏交货时,料箱或专用器具是否有缺陷或标识错误对于不符合验收标准的物料有权拒收,并同时反馈采购部协调处理。4.1.2签收完成后,仓管员通知外检进行入库前的检验,检验合格后发料员将该批物
3、料入库定置,发料员根据仓库定置要求完成物料的定置;4.1.3仓管员根据检验入库单在ERP系统中进行账务处理,标注账务处理时间,账务处理必须及时,做到日清月结;4.1.4未经外检验收合格的物料一律放置待检区,不得进入库房,更不能进入生产线;1. 确保账务处理及时、准确2. 确保帐、物一致4.1.5仓管员根据单据入账,不得对到货单据进行随意更改或无单据进行入账;4.1.6根据生产物料配送制原则实施生产物料出库,发料员凭审核后的发料单(发料单必须由调度科及生产部领导签字)备料后将物料配送至生产线指定工位,双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录;4.1.7若生产计划变动,不允许在原发料单上修
4、改,生产部必须将修改后的发料单经审核后提前下发到物料部,且收回老的发料单。发料员凭审核后发料单备料后将物料配送至生产线指定工位,双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录,且收回已发到工位上原发料单上的物料。4.1.8对于生产物料的零星领料,领料单位需持有效单据自行到库房领料,仓管员审核单据,按单据发料(工废和料废必须持质量部外检员开据的不良品处置单和不良品一起到仓管员处调换,处置单要有操作工和外检员签字,并且有外检盖章(工废还应由车间领导确认,质量部质检科科长审批)才能有效。如是工废单,仓管员根据不良品处置单开据出库单由操作工签字确认,仓管员将工废单附在开据的出库单后方做为依据,方可给
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- 物料 入库 管理办法
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