采购管理制度及操作流程(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、工作程序(一采购原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量价格”的竞争,择优选取。一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写物品申请单。原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写物品申请单或采购订单,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。物料采购应尽量采用
2、月结方式为付款条件与供应商洽谈。单次采购金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。(二采购申请需采购部门填写物品申请单,填写清楚物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办事处,原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则紧急采购时,由需求部门物品申请单或采购订单注明“紧急采购”字样,以便及时处理。若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要在损失。(三采购流程采购经办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格原材料及设
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