小微企业财务制度通用版(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度总 则为加强,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务机构与会计人员公司设财务部,主要职责:管理好财务会计工作。主要人员如下:(一)出纳 主要负责现金、银行日记账的登记工作。具体可细分为:将每日所发生票据进行整理、汇总,并登记相关账簿;将收银员一天的收款情况,做出具体的汇总。不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。(二)会计每月依据出纳日累计票据,整理并做出一整套完整的帐套,报表。依据本月及以前月份收入、支出发生情况,做出下月预算。以达到节约成本,实现收益最大化的目的。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,
2、互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。二、与各部门的联系 由于财务的严密性,现将对各部门的报销制度规定如下: (一)日常报销流程所有的支出,均以合法合理的票据为依据,如实报销。若丢失,在相关负责人批准的情况下,做出情况说明,予以报销。当日发生票据,财务不予及时报销,需经相关领导审核批准签字后,财务据此予以报销。具体程序如下:1. 发生支出,持票据到财务报销。财务据此填制相应单子。2. 财务将各部门报销单子,送至相关负责人,进行审核。3. 出纳人员依据审核通过的单子,给相关部门相关人士予以报销。(二)借款事项
3、 因公出差等原因,需要借款的职工,借款流程如下:1. 向财务领取借款单,填写相关事项。2. 将填好的单子报送主管审批。3. 持审核批准的单子到出纳处领取款项。4. 出差完毕报销流程同日常报销相同。特别声明:所有报销事项截至到当月月底,之后所报销票据延续至下个月。(三)工资为了确保工资的准确及时发放,现将规定如下:1. 考勤制度因各种原因没有按时打卡者,需说明情况,报经人事部审批。每月5日前送交财务。(法定节假日顺延)三、会计核算原则及科目公司严格执行、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部和财产清查、成本清查等事项的规定。(一)记账方法采用借贷记
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