日常费用支出管理办法(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上武汉中央商务区城建开发有限公司日常费用支出管理办法第一章 总则第一条 为加强公司日常费用的管理,规范内部财务行为,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所指的日常费用支出,是指公司在经营管理过程中发生的各项费用开支。其中,行政管理部门(总部)为组织和管理经营活动而发生的日常费用计入期间费用;项目管理职能部门为开发项目而发生的日常费用计入开发成本的间接开发费。根据目前公司业务情况及管理需要,本办法将费用分为十四个类别(详见附件二)。第三条 费用开支管理实行“预算控制、计划管理、适当授权”的原则,坚持在支持业务发展和促进经济效益增长的前提下,
2、合理控制费用的支出。一、预算控制是指费用管理的全过程要贯彻预算管理的原则。结合开发项目预算、年度经济工作情况编制年度费用预算,在预算范围内进行费用控制管理。二、将费用预算控制列入职能部门计划管理范围。三、坚持在总经理统一审批的前提下,根据费用开支的性质及费用开支计划,采取总经理授权,子公司计划内负责审批的形式。第二章 费用分类管理第四条 职工薪酬 公司为获得职工提供服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,包括职工工资、奖金、补贴和津贴;职工福利费;养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;
3、其他与获得职工提供服务相关的支出。一、工资、奖金、补贴和津贴。员工的工资、奖金、补贴和津贴是由人事管理部门负责具体管理,人事管理部门根据公司薪酬管理办法、月度绩效考核管理办法确定每个员工的工资标准,根据绩效考核结果确定应发工资、奖金的金额。新增员工薪酬标准与员工薪酬变动须经总经理批准后,呈送董事长审批执行,并交财务管理部门备案。发放薪酬管理办法未规定的奖金、补贴和津贴的需附签报或者会议纪要等相关文件,注明人员、标准等。二、职工福利费。职工福利费主要用于为员工报销医药费、员工因工负伤赴外地就医路费、员工生活困难补助、对伤病员工及家属的慰问费、员工工作餐费以及按国家规定开支的其他员工福利支出。支出
4、标准按照薪酬管理办法执行,薪酬管理办法未作规定的应附有公司签报或者会议纪要等相关文件,注明人员、标准等。员工工作餐费是公司为安排员工早、中、加班工作餐及对外单位人员的招待工作餐所发生的费用,具体管理按公司招待费管理办法执行。1.领用伙食费,需由综合管理部每月初根据员工人数、招待工作餐人次及工作餐定额标准,计算工作餐费并填写工作餐费预支单。2.工作餐费定额标准由综合管理部根据实际情况制定,经总经理办公会审批后执行。三、社会保险费是公司为员工缴纳养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费及为员工缴纳的补充养老保险、补充医疗保险等。企业支付退休员工的退休金、医药费、易地安家补助费、员
5、工退职金、个月以上病假人员工资、员工丧葬费、抚恤费等。人事管理部门负责员工社会保险费的管理工作,于每月日前将当月应缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及其他保险明细表交财务管理部门进行核对并入账,财务管理部门负责于办理网上申报及缴纳手续;若有异动,人事管理部门负责于每月日前,在社会保障部门办理异动申报手续,并将异动后的缴纳明细表交财务管理部门入账。四、住房公积金。指公司根据国家相关规定为员工缴存的住房公积金。住房公积金中员工个人缴纳部分由公司在其当月工资中代扣代缴。人事管理部门根据国家、地方法规制度与公司薪酬管理办法确定员工缴纳基数,于每月5日前将当月应缴纳的住房公积金明细表
6、交财务管理部门进行核对并入账,财务管理部门负责于办理网上申报及缴纳手续;若有异动,人事管理部门负责于每月日前,在住房公积金管理部门办理异动申报手续,并将异动后的缴纳明细表交财务管理部门入账。五、工会经费是公司根据国家相关规定,按员工工资总额的2%计提的费用。工会经费是工会工作专项经费,其使用由公司分工会按工会法以及公司分工会管理办法的有关规定执行,报销时发票应经专业委员签字确认,分工会主席审批,并加盖分工会印章。六、职工教育经费是公司根据国家相关规定,按员工工资总额2.5%计提、为员工学习先进技术和提高知识水平而支付的费用。员工教育经费管理由人力资源管理部按公司培训管理办法执行,报销时需附送公
7、司审批文件、培训通知、发票等单据。七、非货币性福利。指公司以自己的产品或以其他有形资产发放给职工作为福利,向职工无偿提供自己拥有的资产,以及为职工无偿提供类似医疗保健服务等。由公司指定资产管理部门负责办理支付及发放相关手续。八、因解除与职工的劳动关系给予的补偿。指公司因与职工解除劳动关系给予的经济补偿,补偿金额由人事管理部门按照合同法和薪酬管理办法进行确定。九、其他与获得职工提供服务相关的支出。是支付退休员工的相关费用、易地安家补助费、员工退职金、员工丧葬费、抚恤费及其他与获得职工提供服务相关的支出。第五条 保险费 指除公司为员工缴纳的社会保险费以外的公司实际发生的各项保险费用。如财产保险等,
8、根据保险的性质确定负责办理部门,报销时需附送公司审批文件、保单、发票等单据。第六条 修理费 指公司办公房屋及办公用固定资产等维修费用的支出,包括房屋维修和办公设备维修,修理费用由资产管理部门负责管理,报销时需附送公司审批文件、维修记录、验收手续、成本审核、发票等单据。第七条 业务招待费 是公司为经营业务需要而支付的招待费用。业务招待费的管理坚持合理、节约的原则。业务招待费由综合管理部门负责统一管理,具体管理按公司招待费管理办法执行。业务招待费应一事一报,招待用品报销应附送综合管理部门出具的验收入库手续,根据公司审批的招待费月度资金支出计划,由综合管理部门进行审核,计划外的招待费开支应报董事长认
9、可后方可报销,报销时需附送综合管理部的验收手续、发票、清单等单据。第八条 差旅交通费 是员工因公出差所发生的交通费、住宿费、出差补助费等出差过程中发生的费用,包括员工探亲和经批准赴外地就医的车船费等。包括:市内交通费、市外出差交通费、市外出差住宿费、误餐津贴等,报销时需附送公司审批文件、发票等单据。一、市内交通费是员工上班期间因公发生的市内交通费。报销程序按公司市区内公务交通费管理办法执行。二、市外出差交通费1.到市外地区出差的人员须事先填写市外出差申请单或公司签报等文件,注明出差事由、目的地、所需天数和使用的交通工具等,经总经理审批后方可开支。2.申请单须作为费用报销附件。3.出差人员需借支
10、差旅费的,按借支手续办理。4.超过开支标准的费用或员工出差期间非工作需要的参观、游览等费用开支,由个人自理。5.市外出差乘用的交通工具报销标准,按综合管理部门出台的管理办法执行。6.部门负责人以下人员若因出差路途遥远或出差任务紧急需乘座飞机,须经总经理审批。陪同公司领导出差的随行人员可一同乘座相同的交通工具。7.市外出差期间办理公务时乘座出租车可据实报销,须在发票背面注明起止地点、事由。乘座公共交通工具可按票据据实报销。三、市外出差住宿费报销标准,按综合管理部门出台的管理办法执行。1.出差住宿费凭住宿发票报销,不得同其它费用报销,特殊原因需提高住宿标准的,须经总经理审批。2.出差人员由接待单位
11、招待,无住宿发票的不再另行报销住宿费。外出参加会议、学习,其费用中已包含住宿费的不再另行报销住宿费。第九条 办公费用是指公司发生的日常办公费、办公用品费、通讯费、水电费、会务费等费用,由综合管理部门负责管理。一、日常办公费是公司日常办公所支付的物业管理费、绿化维护费、报刊杂志费及日常办公设施维修维护费等。二、办公用品费是购买日常办公所需的笔、纸、打复印耗材等办公用品的开支,由综合管理部按公司办公用品管理办法执行,报销时应附上明细购买清单、综合管理部门的验收手续、发票等单据。三、通讯费是办公支出的电话费,手机通讯费等费用。办公区域的固定电话费用经批准后可到银行办理托收,财务管理部门每月取得托收发
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