行政采购管理制度(共3页).doc
《行政采购管理制度(共3页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行政采购管理制度(共3页).doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上行政采购管理制度为了规范公司行政采购工作,明确采购流程,保证所购物品能及时、保质、保量满足办公需求,特制订本制度。本制度适用于本公司所有需出资物品的采购。一、职责:1. 需求部门提出申请,并做好对申购物品确认、领取、保管工作。2. 采购人员负责寻找合适的供应商,比对价格,并开展采购的工作。3. 行政部门负责验收、入库、发放、资料管理工作。4. 各级负责人按权限对申购、单价、合同及付款进行审批。二、物品采购:1. 采购大件及价格较高物品时,采购人员须选择多个供应商进行综合比较,力求高性价比。2. 办公用品的采购,可根据实际需求提前做好库存储备,所购物品力求物美价廉。三、
2、采购管理:1. 申购人(部门)填写日常物资采购申请单经行政与财务审核,报总经办审批(总经理外出的情况下由总助汇报总经理同意后签字,待总经理回公司后补签),经批示后交行政执行采购任务。2. 物资金额在叁仟元以上的,由申报人直接报总经理进行审批。3. 采购人员在拿到符合审批要求的申请单后,安排时间统一采购,采购频率根据实际库存余量决定。采购到位后及时入库,通知申购人领取。4. 申购人(部门)领取申购物品时签字确认,贵重物品做好保管。采购的物品若有质量问题,使用人(部门)及时通知采购人员进行换货或退货。四、采购报销:1.采购申请付款或费用报销必须附上经过审批的日常物资采购申请单、采购合同、订单或报价单,否则不予付款或报销。五、流程:财务审核行政审核申购人(部门)申请总经办审批行政确认后采购商家送货/外出采购申购人(部门)领取申请财务付款采购物品验收入库六、本制度自签署发布之日起正式执行。专心-专注-专业附件一:日常物资采购申请申请日期: 申购部门: 申购人: 序号物资名称规格数量单价金额12345采购原因备 注行政部意见:财务部意见:总经办意见:总经理审批:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行政 采购 管理制度
限制150内