员工费用报销流程(共4页).doc
《员工费用报销流程(共4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《员工费用报销流程(共4页).doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(*公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)合 计(自动)金额大写(自动): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款:(报销人) 元应退:(自动)元备注:(报销人)(可填字符1000字)意见:菜单:可自己维护报 销 人(自动,但可手工改)部门主管(自动)费控部门(自动)财务经理(自动)
2、授 权 人(自动)财务总监(自动)总 经 理(自动)记账会计(自动)领款人:表单样式二:差旅费报销单(*公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动) 共贴附单据(报销人)张出差人(报销人)职别(报销人)出差事由(报销人)出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止(报销人)共 (报销人) 日日期地点费用类型金额起始日结束日起点终点报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人总计金额(大写)自动 万 仟 佰 拾 元 角 分预支 报销人 元应退:(自动)元补助 自动 元备注1000字内意见菜单:机票费,
3、车船费,市内交通费,住宿费,出差补助,住宿节约补助,其他报 销 人(自动,但可手工改)部门主管(自动)费控部门(自动)财务经理(自动)授 权 人(自动)财务总监(自动)总 经 理(自动)记账会计(自动)领款人:四、流程图五、流程操作及要求 报销人根据报销类别填写电子表单信息,系统自动产生单据号,且单据号唯一,有一定的编码规则(编码规则公司码*年月*流水码)。 电子表单原始信息填制要求充分详尽,需在备注提供能够让审(核)批人清楚了解费用发生原由及构成状况。具体的规定可在电子流程逐步完善后再出相关规定,例如餐饮费需在备注里面说明人员,时间,地点。的士费需报明办事原因,往来地点,时间。 若备注中无法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 员工 费用 报销 流程
限制150内