审计部人员的组织架构职责(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上控股集团审计部组织架构及岗位职责(草案)一、审计部组织架构审计部财务审计处管理审计处合同项目审计处二、审计部人员编制审计部长(1人)(1人财务审计处长(1人)管理审计处长(1人)合同项目审计处长(1人)(兼)财务审计(兼)日常审计(兼)风险审计(兼)责任审计(兼)合同审计(兼)项目审计三、审计部部长岗位职责:1拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算,主持审计部全面工作。2拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。3组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工
2、作,并出具内部审计报告。4针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。5组织企业内控体系的设计与建设,主持制订各类审计文件和规章制度,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。6组织对下属企业和控股集团开展经营审计工作,负责协调本部与其他部门或单位的工作和联系。.7根据审计工作需要,配合外部审计机构的审计工作。8负责对部门内部员工进行管理,审查审计人员提交的审计报告、审计建议,检查审计人员履行审计岗位职责的情况,组织学习、交流、考核和评比。9关心审计人员的切身利益,帮助解决职工的实际困难和问题,充分发挥审计人员的积极性。
3、 10.负责审计队伍建设,做好本部人员的思想政治工作,研究和提出提高审计人员政治、业务素质的措施,开展审计理论研究。四、财务审计处岗位职责:1认真执行财政法规、审计法规和学校有关文件,坚持实事求是、客观公正,依法审计的原则,完成上级授权的各项工作任务。 2完成日常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作,以及审计调查工作。 3负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。4按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务。5对其任职单位财务收支活动的合规合法性、遵守财经纪律的严肃性、内部控制制度的健全、有效性进行审计。6检查、复核
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- 审计部 人员 组织 架构 职责
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