公司借款及费用报销流程(试行)(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司借款及费用报销流程(试行)第一部分 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。 第三条 本制度适用于昌达公司所属各分子公司。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定。(一) 出差借款:出差人员凭审批后的借款单按批准额度办理借款,投资开发部人员每月25日前办理报销冲账还款手续,其他部门人员出
2、差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、办公用品采购等,员应及时报帐,原则上不允许跨月借支。 (三) 借款未清原则上不得再次借款,逾期未还借支者从工资中扣回。(四)年末个人借款需全部报销冲账或将剩余借款交回,结平借款。第五条 借款及审批流程。 (一) 手续办理:按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。 (二) 借款审批流程:1.投资开发部人员借款:部门领导审核(小组组长审核)经营计划部审核财务部审核总经理审批;2.其他部门人员借款:部门领导审核财务部审核总经理审批。(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到办理付款手续。 第三部分 日
3、常费用报销流程 第六条 日常费用主要包括、电话费、交通费、办公费、及备品备件、培训费、咨询费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条 费用报销的一般规定。 (一) 报销人必须取得相应的真实合法票据,发票章需清晰,发票内容填制完整。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理出入库手续的应附出入库单部门领导审核审核总经理审批到处报销。 第九条 报销及流程。 (
4、一)一般规定:出差人员返回后,按照差旅费开支标准和管理办法的规定,整理报销单据计算报销金额,填写差旅费报销单。1. 住宿费报销时必须提供住宿发票以及相应刷卡联,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。 3. 伙食依据实际出差天数,每人每天50元补贴(开发部除外)。 4. 外出宴请客户超出额定范围费用的需通过邮件申请的方式,经总经理回复同意后,作为附件方可报销招待费。 (二) 报销审批流程: 出差人员填写差旅费报销单部门领导审核会计审核审核总经理审批到处报销。投资投资开发部差旅费需由经营计划部审核,其
5、他部门负责人需经综合部审核。 第十条 电话费、邮寄费及网络费报销及流程 。(一) 电话费、邮寄费及网络费报销范围:公司办公区域固定电话以及入网费,因公司业务需要发生的邮寄费用。(二) 报销审批流程:综合部办事员取得发票后填制报销单综合部审核会计审核审核总经理审批到处报销。 第十一条 交通费报销制度及流程 。 (一) 交通费报销范围及规定:员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下,经综合部负责人同意后可乘坐出租车,凭出租车票报销。(二) 报销审批流程: 报销人整理交通车票综合部审核会计审核审核总经理审批到处报销。 第十二条 办公用品报销及流程 (一) 管理规定:为了合理控
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