物资采购管理制度和存货管理制度(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资采管理制度为了加强全公司物资的采购管理,增加采购过程的透明度,降低采购成本,提高经济效益,以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下:一、采购物资分类及其主管部门1、技术改造项目所需的设备(不包括工程材料),采购的主管部门为技改办。 2、一次性耗用的材料(包括工程材料)、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理(董事长)批准采购。二、采购计划管理仓储部根据当月销售计划,编制月度生产计划,根据月未各类物资库存
2、情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划,采购部报物流总监审核后,报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收,财务部按采购计划或(合同)安排付款。对于非技改项目用设备和修理用配件,由设备动力部编制采购计划,报生产总监审核后,报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划,报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。对于采购金额 元以上的促销品需报董事长审批。对未经审批的计划外采购,保管员有权拒绝验收进仓,财务部有权拒绝付款。对于临时抢
3、修所需的零配件采购,可直接采购后,根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购,由使用部门报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。三、参与采购洽谈的人员和审批1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会,由技改办负责牵头,由采购部、设备动力部共同参与,必要时请有关领导或专业人员参加,谈成步意向后,报董事长审批。2、大宗材料的采购洽谈,由物流总监和采购部共同参与,谈成意向后,报总经理审批。3、其他材料的采购洽谈,采购部谈成意向后,报物流总监审批。四、库存定额和采购批量的确定为了使各类物资的供应在保证生产经营工作顺利进行的前提下,保持库存资金
4、占用量最低,采购部必须与财务部等有关部门进行科学的分析,确定各种原辅料及主要配件的最低库存定额和最高库存限额,同时,按照采购成本最低的要求确定进货批量。五、采购物资的验收、进仓管理一切物资的购进都必须经过验收程序,经验收合格后方可办理进仓手续。严禁未经验收直接办理进仓手续。具体程序如下:1、第一点1类采购物资验收程序。由工程项目监督部门组织有关人员进行验收,验收合格后方可安装使用。2、第一点2类采购物资验收程序。保管员应及时进行认真的现场数量清点或过磅。发现短少必须马上报告采购部进行交涉处理。清点数量后,根据我公司规定必检的品种,必须及时向质检部报送请检单,质检部根据购货合同或规定的质量标准进
5、行检验或抽样检测,出具质检报告单及时送采购部,保管员凭检验合格的报告单进仓。3、第一条3类采购的软件,由使用部门写出试用报告或验收报告交总经理批准后,按合同付款。六、购进不合格物资的处理凡经检验不合格的购进物资,采购主管人员必须在合同或合同法规定的有效期限内向供货方提出,通过传真等有效途径通知供货方。采购主管人员必须要妥善处理,不得造成企业损失,如不能处理的,必须及时向总经理或董事长报告。如既不能妥善处理,又不能及时报告的,造成损失由采购主管人员负责赔偿。七、供货单位的选择及淘汰1、选择的原则:质量相同看价格,价格相同看质量,价格、质量相同看服务,大宗物资(如:麦芽、大米、煤、啤酒瓶、塑料箱、
6、商标、包装纸箱等年供货额在100万元以上的物资)采购单位不少于二家。2、选择的程序、采购部必须多方征集供货单位的有关信息材料,向物流总监提供意见,初步确定供货单位筛选对象。、主管采购领导组织采购员、质检员或技术员对供货单位进行实地调查,核实产品质量的可靠性,以及其他如规模、服务、信誉等情况,写出调查报告,报告总经理审批。如供货单位较远或不便前往实地调查的,也必须取得有关能证明实际情况的文字材料。、对于能进行试用的原材料,必须通过试用程序,并将试用的各项数据进行如实记录,写出试用报告。、对于大宗原材料年供货在100万元以上,批次进货在30万元以上的要按投招标办法确定供货单位。投招标按关于原辅料竞
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