中昌钢构财务报销制度及报销流程(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、费用报销类型报销费用主要包括生产物资及配件采购费、差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务费、资料费等一切因公司业务事由产生的费用。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、
2、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名(特殊情况可使用收据)。2、所有报销费用必须是因公司业务所产生的费用,个人因私人事由所产生的一切费用均不得报销。3、费用报销必须填写费用报销清单。填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。4、 费用报销流程:费用报销必须按照“报销人会计主管领导出纳领款”的审批程序报销领款。5、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。四、 借款管理规定因公司业务事由可以从公司借款,借款数额一般应小于员工月
3、工资数额,并详细填写借款单据,经主管领导审批通过后方可借款,并在业务结束5个工作日内办理报销还款手续。五 、工薪福利及相关费用支出制度及流程1、 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。2、 工薪福利支付流程(一) 工资支付流程:(1)每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工
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