票据签批流程和费用报销制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上(票据的签批流程)和费用报销制度 为加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营成本,结合本公司的实际经营情况制定本制度1、费用报销原则: 严格执行公司财务制度,业务活动费用,实行预算化管理制度,严禁超预算报销。2、费用报销流程各项费用的开支,必须经主管部门领导审核签字后,报财务部审批,总经理签字确认后,按下列流程办理报销: 财务审核签字总经理审批签字报销人整理并粘贴票据(金额50元,必须有发票)出纳确认并付款部门、或商圈负责人签字填写费用报销单(用黑色签字笔)3、 费用报销期限(1) 每周一、三、五将需要报销的事项,填写好费用报销单,整理、粘贴
2、好票据,按照费用报销流程办理,每周二、四、六时间不予报销。(2) 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五日内报销,超出五日不予报销。(3) 不得跨月报销,更不得隔月报销。(4) 业务活动报销。在活动前先填制预算表,预算表经过财务审核,领导审批后,严格按照预算执行,超出预算不报销,费用应该控制在预算之内。4、 各项费用的报销制度(1) 借款报销及审批制度 员工预借款项应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借款项。借款人须在公务完毕后一个星期内到财务部结清借款,前款不清后款不借,并遵循专款专用原则,所借款项用途,只能用于此项业
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