财务报销规定及报销流程(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报销规定及报销流程第一部分 总则 一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本规定,同时也是公司管理制度中“第七章财务管理制度”的执行细则。二、 本规定根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二部分 借支管理规定及借支流程 一、 借款管理规定:1、 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回一周日内办理报销还款手续。 2、 其他临时借款,如业务
2、费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 4、 借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。5、 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、借款流程:1、 借款人按规定填写借支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、以支票或现金的方式。 2、 审批流程:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。3、 财务付款:借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制
3、度及流程 一、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费等(其中,随工资发放的市内交通费等,不再细诉)。二、费用报销的一般规定: 1、 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面要有经办人签名。报销必须填写报销单。 2、填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,不得涂改;简述费用内容或事由,按规定的审批程序报批。 3、费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到财务出纳处报销。 (一) 差旅费报销规定及流程 1、差旅费标准:外地出差补贴:50元
4、/天,出差交通费(包括飞机票、火车票、轮船票、外地长途汽车票、外地公交车票等)实报实销,但必须要有正规票据。2、差旅费报销规定:(1)出差住宿一般有公司统一安排,在公司不能安排的情况下,可自己联系住宿,但必须是四星级宾馆以下,在需报销住宿费时,必须提供住宿发票。 (2) 实际出差天数的计算,以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。在12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,在12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3、差旅费报销流程: (1)出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 (
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