经销结算流程(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上经 销 结 算 流 程票据记账:将收货部传递来的票据进行记账,记账票据包括商品验收单,商品退货单,商品成本调整单,原料采购单。注(商品验收单和原料采购单增加应付账款,商品退货单减少应付账款,而商品成本调单根据调高或调低商品成本,有可能增加或减少应付账款;)应付款专项调整:用于期初应付款台账的建立及已结算部分存在错误的调整。成本调整单如果调整数大于实际存货数时,可采用应付款专项调整单来调高或调低供应商应付款。首先建立买卖合同,确定合同期限、确定经营方式、结算周期、经营费用、确定商品目录,进货报价=商品资料上的进价。(合同建立)一、 复核结算周期内的票据(财务管理应付帐管
2、理票据记帐)。1、商品验收单的复核记账操作方法:查询出本结算周期内未记帐票据票据,选中后,核对原始单据(厂商送货单、订货单、已打印的验收单)与软件里的验收单是否一致,然后点击”,记帐后序号处会显示红色例“”注意:一旦记帐后,票据将不允许取消审核进行修改,及不允许回退。2、商品退货单、商品成本调整单及原料采购单的复核记账,操作方法同验收单二、 在自营结算之前建议对本结算周期内要结算的部门进行进销存扎账。目的:锁定本周期发生的一切帐务,不允许在修改,如锁定负库存销售成本等1、自营商品进销存对账扎账a. 核对负库存销售成本 b. 结转商品销售成本差异c. 结转销售库存差异d. 部门进销存对账表e.
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