应付账款结算管理程序(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财 务 信 息 中 心 管 理 程 序文件编号: J-CW-006文件页数:第 1 页/共 6页版本号:G文件名称: 应付账款结算管理程序适用范围: 财务信息中心 采销中心 收文部门: 财务信息中心 采销中心 保密级别: 绝密 机密 秘密 保密 拟制: 财务信息中心审核: 石传芝批准: 谢福恩日期: 是否会签不需会签需会签会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1 目的:为正确管理采购货款的支付,按时与供应商的货款结算;有效控制库存量。2 范围:商品采购的款项的预付、对账及结算3 权责3.1 采销中心采购一部、二部产品经
2、理:提供供应商最新结算政策;3.2 采销中心采购一部、二部经理:负责审核供应商名称、采购价格、结算数量及结算金额的准确性;3.3 采销中心采购一部商务助理:负责提供每月更新的供应商结算政策及返利冲减明细;3.4 采销中心总经理:负责审核支付单;3.5 会计部往来结算会计:负责审核采购入库单并根据账期或订单在K3做付款单或预付单; 3.6 会计部往来会计:负责审核付款单或预付单填写是否真实、准确、完整;进行账务处理;负责与供应商的对账工作。4 采购与应付账款流程:4.1 应付账款按结算方式分为:预付款结算、账期付款结算、代销实销实结结算(详见流程图)。4.2 预付款申请:预付款结算的,由采购一部
3、在K3系统提交采购订单,会计部往来会计在K3应付系统按采购订单生成并打印的K3预付申请单;4.3 预付款申请需提交附件:4.3.1 采销中心总经理签名审核的采购订单;4.3.2 前期对账单或最近1个月往来业务明细;4.3.3 非授权渠道供应商(含文园类)的询价比价表;4.4 审核匹配采购入库单:会计部往来结算会计每天上午核对商品采购入库/退库单,并与供应商出库单一一匹配,按订单审核确认产生暂估入库凭证;4.5 采购发票生成:供应商交来销售发票,会计部结算会计在K3采购管理模块中根据采购入库单下推生成采购发票;生成付款结算单后,将相关附件交会计部往来会计审核;4.6 按月结算的付款,由会计部结算
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