物料入库流程(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 物料入库流程收料入库条件:采购订单以及品质部的品质判断为:OK/让步接收流程说明:1、 仓管员收到供应商的送货单核对采购信息,无误后卸货点收;2、 物控打单员根据仓管员在厂商的送货单(厂商送货单第二联)的点收记录,打印到货单(一式四联);打单员必须在收货当天把到货单打印完毕;3、 打单员留下白色第三、四联移交给品质部(品质检验员),其余两联移交给仓管员;打单员必须在收货当天把到货单移交完毕;4、 供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第二联到货单,作为收料单换单凭据;5、 品质部收到打单员第三、四联到货单(检验员收到到货单后第四联移交给品质部文员,必须在
2、当天开了材料报检单),在2个工作日必须给出判定结果;6、 第三、四联合并后由检验员签字,品质部文员把检验结果录入系统后签发第三联到货单,第四联到货单品质部留存备案;7、 如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管员,必须在接收当天完成进行入库操作,打印收料单供厂商换取单据;如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员,必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据;8、 供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单, 作为供应商财务结算依据;9、 仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单 ;打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单;供应商必须在单
3、据(收料单、退货单)同时签核以示确认以及收到单据; 10、 供应商凭收到的收料单金额进行开票;11、 统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件,如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致,在一周内必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商;流程异常说明:1、 打单员开立到货单不成功,是采购订单尚未审核完毕。开立到货单当下把信息反馈给IT部,让IT部协助处理。非工作时间送货,供应商送货单暂由仓管员保管,在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。2、 因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未做。开立到货单当下知会给各下单员,同时抄送给供应商部经理和IT
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