物资、原材料采购及管理办法(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上大宗物资采购及管理办法第一章 总 则第一条 为加强大宗物资、原材料的管理和内部控制,规范物资采购及后期管理行为,防范物资采购及后期管理过程中的差错和舞弊、保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。第二条 本办法对本公司所有原辅材料、物资(包括原材料、辅助材料、修理用备件、机器设备及工具、办公用品、设备、低值易耗品等)的采购及后期出入库管理均适用。第三条 公司按照请购、审批、采购、验收、付款、出库、帐务处理等规定的程序办理采购业务,并在各环节设置相关的记录,填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度。第四条 公司成立物资采购监查组。组长由总经理担任
2、,成员由分管副总经理、总经理助理、相关部门领导组成,人员不得少于5人,按同届领导班子任职同步,每届任命一次。监查组职责:参与公司供应商的选择、拟订物资采购招投标事项,决定是否招投标,负责采购物资价格的审定,负责公司供应商评审,最终确定供应商。第二章 采购流程及职责分工 第五条 生产部门应根据月、季、年度生产计划,依据主要加工产品的原辅材料单位消耗量及材料安全库存量,提前5至10天编制物资采购计划审批表,其他物资由需求 部门申请填制,报分管副总经理、总经理审批后实施。 第六条 采购人员应根据采购计划,采取各种方法、了解市场动态,电话或网上挂牌询价,初选三家以上供应商,进行询价、议价、比较分析报审
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