存货管理制度(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 事业部内控体系文件ICS-WQ.A5-001存货管理修 订 页编制/修订原因说明:章节号修订(内容)说明修订人/时间编制/日期: 审核/日期: 会签: 批准:此文件审批发布流程:编制部门(财务管理部)审核(财务总监)批准(总经理)发布(人力资源与营运部) 事业部存货管理制度第一章 总 则第一条 目的:为加强 事业部(以下简称“公司”)存货管理的内部控制,规范存货的验收入库、领用、出库与核算等要求,根据财政部内部控制基本规范、深圳证券交易所相关规定等法律法规,结合本公司实际,特制定本制度。第二条 适用范围:本制度适用于 事业部。第三条 定义本制度所称“存货”,是指公司
2、在日常活动中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料,主要包括原、辅材料,在产品,产成品,半成品,商品及周转材料等。第二章 管理职责第四条 总经理负责公司存货管理的领导工作。第五条 部门职责1、营销中心(1)依据销售订单及历史销售与库存情况,编制生产订单,要求制造部及时回复交期;(2)参与生产调度及在产品月度盘点工作,对生产过程实施控制;(3)负责各生产车间物料平衡管理、批号管理工作;(4)负责公司废品及呆滞品的处理。2、制造部(1)制定排产计划,核定交货期,及时组织生产车间安排生产,保证按时交货;(2)负责原辅料及包
3、装材料等生产类物资的领用出库与耗用管理;(3)配合生产计划调度员,做好月度在产品盘点工作;(4)按品质部下达的不合格品处理意见,组织相关人员安排返工;(5)负责产成品的生产过程记录审核;(6)按公司有关规定,参与办理半成品、产成品入库手续。3、品质部(1)负责对半成品、产成品生产过程的质量审核与控制;(2)负责对公司来料进行进仓品质检验;(3)负责产品退货的调查处理;(4)负责对公司半成品、产成品进仓检验;(5)下达不合格品的处理意见,通知各相关部门做好不合格品的管理工作。4、仓储部门(1)负责建立和管理材料、成品、半成品、废品等仓库;(2)负责公司原辅料、包装材料、低值易耗品、五金配件、半成
4、品、产成品等库存管理、记录与统计工作,保证上述资产安全、完整;(3)对闲置、积压的库存物资加强管理,并做好报废处置工作;(4)负责公司库存物资的出入库管理工作;(5)配合财务部门编制存货统计报表;(6)每月定期盘点库存物资,以确保其安全性和完整性;(7)做好仓管员的培训教育工作,加强仓库的安全管理;(8)与生产车间共同负责公司呆废料的预防、控制及处理等管理。5、财务部(1)开展存货的会计核算工作;(2)组织相关部门,参与存货年中及年终盘点工作;(3)按月核对存货的财务数量账与仓库存货管理台账,保证账账相符,发现问题及时处理、报告;(4)不定期监督检查仓库存货的管理工作;(5)负责制定生产及库存
5、考核指标,开展生产成本管理与控制。第六条 岗位职责1、仓库主管(1)贯彻执行本制度,并结合仓库实际情况具体细化相关的实施方案、工作流程并主导执行;(2)依据仓库库存容量和生产经营情况,会同公司相关部门确定适当的物料储存量及物料采购批量,合理利用库存空间;(3)领导和督促本部门人员做好仓库物料的报检、验收、储存保管、发出、退货等各个环节的工作,保证进出仓物料数量准确、质量合规、单证合理;(4)建立健全仓库账卡报表体系,保证及时传递物料进销存信息;(5)组织做好仓库现场管理等日常工作,保证物料存放位置清楚规范、标贴明细完整、堆放整齐美观;(6)组织做好仓库的安全生产,加强防火防盗等防患措施,保证仓
6、库物料的安全;(7)对库存物料结构及库龄进行分析,做好仓库呆滞废料的处理工作;(8)对存货库存周转情况进行分析,减少不合理占用,努力提高公司资金利用效果;(9)加强同仓库关联部门的工作配合及协调,及时处理仓管工作中具体问题。2、仓管员(1)依据入库原始单据和授权指令办理存货的入库手续;(2)依据出库原始单据和授权指令办理存货的出库手续;(3)对相关出入库原始单据或指令内容的合理性、手续的完整性等进行适当的复核;(4)填制并打印具有结算效力(或确认效果)的出入库凭据,履行相应的结算、确认手续;(5)协助会计,定期与供应商或客户进行收发货对账工作,保证仓库对外收发账目数据清晰、准确;(6)及时与生
7、产车间及公司内其他相关部门进行数据核对工作,保证公司内部核算数据勾稽关系清楚;(7)经常进行账卡、账实核对,加强对库存物资的监控与牵制,维护物资的安全与完整;(8)编制存货进销存等相关报表,准确、及时提供各类存货库存信息;(9)传递、保管仓库各类单据和报表,并按规定的要求存档备案。3、物管员(1)对进出仓库的各类物料进行点验,保证物料出入库数量实际与单据一致;(2)检查核对物料质量和其他标贴情况,保证库存及出入库物料质量状态清楚;(3)具体确定进出仓各类物料存储、中转区域,并遵循分类管理的原则;(4)对库存实物进行充分的保护,做好防潮、防火、防盗等防患工作;(5)对仓库的储存条件经常进行检查、
8、检测,出现异常及时报告,降低物料储备过程中质量变异的风险;(6)正确区分存货的入库批次,保证仓库存货领用(或发货)复核先进先出的原则;(7)设置仓库物料存储标牌和实物卡片,并保持与相应的实物种类、规格、数量等一致;(8)定期对公司存货资产进行实地盘点清查,保证公司存货资产安全完整;(9)完成仓库主管交办的其他任务。第三章 存货管理的原则第七条 管理原则1、合法合理性:存货管理应当符合国家有关法律法规以及公司的实际情况。2、强制性:存货管理办法应当约束公司内部涉及存货管理工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越存货管理办法的权力。3、全面性:存货管理应当涵盖公司内部涉及存货管理工作的各项经济业务及
9、相关岗位,并应针对存货业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。4、牵制性:存货管理应当保证公司内部涉及存货管理工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。5、成本效益性:存货管理应当遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。第八条 存货管理控制应随着外部环境的变化、部门业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。第四章 存货物资的划分第九条 存货划分1、原、辅材料:主要包括铜、铝、油漆、包装材料。2、备品备件:五金配件、备品备件、劳保用品、低值易耗品等。3、半成品4、产
10、成品第五章 原、辅材料出入库第十条 原、辅材料新增入库仓管员将供应商的送货单与采购订单进行核对,确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符,经核对无误后,通知物管员暂收入库,并通知品质部来料检对暂收入库的来料进行抽检,出具检验报告单。若检验合格,仓管员在WMS系统中打印材料入库单,做材料增库处理,物管员对合格入库的材料数量进行点检,确定存放区域,填写实物管理卡片,挂好实物指示牌;若检验不合格,品质部下达供应商物料不良及改善报告,向供应商质量投诉,采购部门办理退货或特采手续。原、辅材料验收入库后,仓管员应及时将材料入库单流转公司财务部进行账务处理。第十一条 原、辅材料领用出库各生产车间领料员
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