商品进销存管理流程(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 商品进销存流程一、目的:为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。二、实用范围:所有销售人员、部门经理、财务部。三、建立档案及编码:1、建立供应商档案,产生供应商编码。2、建立合同档案,产生合同编码。3、建立商品档案,产生商品编码。4、采购订货4.1、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单,由销售主管进行采购订单的确认及审核。(订货单需电脑打印版,一式两份,一份传真给供商,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库!)。4.2、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、
2、送货。四、商品验收 供货商送货至验货区,库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后,库管人员按照实际收货情况录入电脑,并打印商品验收单一式三份,供应商、库管人员双方签字,经营部加盖收货专用章,一份交予供货商,一份转财务部作为结算对账单。 库管人员将商品入库,并及时与采购人员沟通,以便卖场及时到仓库提货。五、进价调价1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息,经双方谈判商定调价高低和调价数量,按规定格式填写。2、进价调整单经供应商、财务主管、
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- 商品 进销存 管理 流程
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