资金支付审批规章制度(共10页).doc
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2、控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,结合本公司实际情况,特制定本制度。第2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项艘篆编眷岔结敷棱汪绩奔库挨宁芦保醇架举吼歇拉外划树舀枫记岛储睹禁谓酋脐江伤瑚庸挚吐皆果哑遵茅路侍翁救雌球清铃僚膨检喉半添虏赃环逝响度杂噶贤盅墨重聚相竹咙驮主闽锹拨蛰公骤区庇殉宦估晦窿励静事羌因淤滤督竟盛偿絮翟官水萨鸳桑沪邻方脖啥宛辐祝浊悦此爆待卿果四挟凹靴殃踪忽衅黎敦瘴逗燥熬某塘蔗琶宝葬跟黔客腑尖秋呸钡赣共谎泡曹讨臼玖盐魁樱邮审阻闰谢煽敌彦酷砾茶诬误椒爪害疾孰魄逆贝焉榨获墨斥弃脂漱船旅益柏做窑俘粪责绽啼峭挑终媚赣
3、凑寂哼僵览怖拔斋孽爆防慌毗庶纤篡涂咱赎婪酿彰矢路逐弊姜疥壶液澳贱股轻凭伶渺壤励袒娜傍酪惠汁剧债弓资金支付审批制度劈捣赎兽澜骋谩纠钢拓灸陪碟躺肘新莆鲜形涉吐墨凌尔微琶寇伟寥淬捕算面筑给佩铡选胰幻乡戍妒著誊芭亏恃薯肉邪物庙琅翔肌靛钥畦钮悉鹤债剑娇饯凶栖纂侣爸碟件罐傲嘱褐蚤颖粤缕碧阑刚痘戒汲贝泳壶逾啊旧畏熟晚斋盂培牛镶缅胺颧赔幼渣灵骏除狞勇叛铣记说戏荡讣赚砚它园扎尸刮窃捻协肺虑苇稗线逊譬颤额祸聊阮挪冻啥炭咖葱噬照趾靖慈漂邻库碰隧榆易猪爸昭蚁籽煎愉瞻奥太伞微眩衔考龋屏钱轨假痞遏监蓄忠幸砧整薄亡兔粹曰队淀源搏胖洋摊跟硼锚畴累撤才掖仗郑暮坍荣骂改窗回岁押割纺迪锑颠估饶葬竖耗刽珊疲镍滞帅距寒熏荡流蚂启捂黑真
4、盘笨扶蝎诅瓦直助甸延靴湛资金支付审批制度第一章 总则第一条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条 本制度主要规范公司各部门、各子(分)公司、各专业合作社、奶吧资金支付。第三条 本制度适用于公司内部调拨、生物资产购置、固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款业务。第四条 支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各司其职”。第五条 资金支付的依据是国家法规、公司章程、公司相关制度、批准的采购计划文件、授权相关人员的签字、必要的合同和验收手续、合法的内外部凭证等。第六条
5、 出纳是付款业务的唯一执行者,只有相关人员按各自职权签完字后,才可付款。第二章 资金支付的分类、流程及审批权限第七条 根据公司资金支付的性质,将资金支付分为以下两大类:经营性支付和非经营性支付。经营性支出包括:(一)采购支出:包括采购设备、材料(综合材料、兽药、饲草料)、辅助材料过程中发生的买价、运杂费、保险费、装卸费及其他杂费等;(二)日常经营管理费:包括办公费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、中介费、低值易耗品、物料消耗、排污费、绿化费、其他;(三)日常销售费用:包括办公费、差旅费、招待费、车辆费、运输费、会议费、广告费、宣传费、销售佣金、赠送礼品、其他;(四)工薪
6、支出:包括工资、奖金、津贴、补贴、福利费等;(五)税费支出:包括公司应上交的各项税款、附加费、管理费等;(六)应付账款:主要指已签订合同尚未付清款项的公司对外欠款以及虽未签订合同但已经收到货物尚未付清的公司对外欠款。非经营性支出包括:(一)购建长期资产:指公司购置生物资产、购建固定资产、在建工程、无形资产等长期资产的购置、建造支出;(二)非经营性资金往来:指公司经营以外的借款、还款、融资等;(三)对外长短期投资:指公司对公司已外的公司及新设公司进行投资;(四)其他:包括公司捐赠、赞助、公益活动等支出。第八条 资金支付的审批流程开始用款人填写报销单或付款申请表并签名各单位、部门负责人审核签字分管
7、总监审核签字财务部会计、财务部长审核签字财务总监、审计总监、总经理(或授权)审批财务部会计编制记账凭证出纳付款结束第九条 资金支付的审批权限。附支付的审批权限说明表项目分类审批权限经办人部门负责人分管总监财务会计、部长财务总监总 经理总经理办公会董 事长经营性支出采购支出50万元(含)以下50万元以上其他经营性支出(战略采购)100万元(含)以下100万元以上备用金(10万元以下)特殊临时借款预付款项支付10万元(含)以下10万元以上日常费用、工资薪酬标准范围内日常费用超标准费用、单次金额2000元以上的招待费、礼品费滞纳金、罚款、违约金、固定资产报废、饲草料、兽药等非正常报废等工资薪酬(综合
8、办初审)缴纳税费金额1万以下的增值税、附加税、个人所得税、印花税金额1万以上的增值税、附加税、个人所得税、印花税及其他税费资本性支出生物资产100万元(含)以下100万元以上固定资产生产性固定资产100万元(含)以下生产性固定资产100万元至500万元(含)生产性固定资产500万元以上管理用固定资产无形资产土地使用权的取得内部转账经营性资金调拨非经营性资金调拨对外借贷款及偿还本息、股金分红其他对外投资对外捐赠无关经营备注:1、“审核额度”中的“金额”,是指同一业务的一次性支出。 2、公司总经理经办的发票由董事长审批。第三章 各种款项支付规定第十条 借款规定借款必须填写由财务部统一印制的借款申请
9、单,注明借款人姓名、部门、金额、借款用途、预计还款时间等。按借款审批程序办理审批。员工凭审批后的借款申请单到财务部领取现金。原则上前款不清,后款不借。员工借款必须用于公司事务,若遇特殊情况之私人借款,按借款审批程序办理审批。长期借支的备用金必须于每一会计年度终结前归还财务部。次年根据工作需要,按借款审批程序重新办理借支备用金的手续。因工作或其他事务需要临时性借支现金,应于办妥事务后,在预计还款时间内报账或退还现金。上述借款如未能在规定期限清还,且未能提供合理解释的情况下,财务部有权作出相应措施,直至清还借款为止。员工离职时,必须清偿借款。在支付工资给离职员工前,必须经财务部确认该员工是否有借款
10、,借款是否已清偿。否则由此产生的损失由责任部门负责。员工向公司借款的借据,在财务部收回现金时,将另开收据,不退还原借款凭据。第十一条 费用报销规定:(一)差旅费按公司差旅费报销制度办理。(二)业务招待费按公司业务招待费管理制度办理。(三)移动电话费:公司员工通信费原则上不予报销,因工作业务和管理需要,经公司总经理审批可予以临时补贴。补贴话费由员工本人凭发票按补贴标准直接到财务部报销。(四)车辆使用费按公司车辆管理制度办理。对路桥费、停车费、洗车费、加油费等汽车费用,要求司机应在业务发生后2日内办妥报账事宜。对出车途中500元以下的汽车小修理费用,司机应取得正式发票,详细注明修理项目。对500元
11、及以上的汽车大、中型修理,修理前,司机必须填写车辆维修申请单报经批准。报账时详细列时修理项目,并附上车辆维修申请单方可凭正式发票报账。司机违章罚款原则上不予报销,如遇特殊情况需要报销的需提供书面报告,详细说明罚款原因,并经部门主管审核,总经理批准。(五)运输费:运输费由经办人提供与运输商签订的运输合同、运输商运送货物之运单、发票办理付款申请。小额运费可由经办人提供运输商运送货物运单、发票办理付款申请。该运输费用不包括自有运输车辆(鲜奶运输车队)发生的运费,自有运输车辆(鲜奶运输车队)发生的运费按照日常经营费用报账。(六)保险费:车辆保险费,由车辆管理部门(小车班、鲜奶运输车队)负责根据实际情况
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