公司报销管理制度(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司报销管理制度第一条 目的1为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 2本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、住宿费、招待费、办公费等。第二条 适用范围本制度适用公司各部门。 第三条 内容1.原始凭证有效性的规定1.1报销人应取得真实合法的原始凭证(1)、发票必须要有有效盖章:企业发票专用章或国家税务局代开发票专用章等,如没有盖章,发票无效;(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;1.2发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可
2、以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象;1.3发票抬头必须为本公司名称全称,经办人员应优先索取增值税专用发票。经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,应与财务人员沟通如何报销;对于既没发票,也未与财务人员沟通的,一律不予报销。2.费用报销单填写及票据粘贴要求: 2.1报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2.2员工费用报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好); 2.3各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽
3、量保持一致; 2.4若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 2.5报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; 2.6报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 2.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 2.8报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符或有涂改,财务不予报销;2.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 2.10出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料。3.报销时间
4、的具体规定3.1为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月15号后派专人将费用报销单递交到财务部,20号之前财务部完成审核,逾期一律不予受理;3.2超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃;3.3每年12月份报销费用需在次年1月底提交给财务部门。4.差旅费报销 4.1公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担。4.2出差补贴及标准职位区域项目 一般员工经理总监 深圳市外(含省外)住宿标准交通费高铁飞机经济仓/高铁飞机/高铁 招待费深圳市内住宿标准交通费公交车招待费(1)、住宿费报销时必须提供住宿发票(
5、优先要求增值税专用发票),实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。 (2)、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。 (3)、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (4)、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 (5)、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经总经理批准后方可乘坐飞机。 (6)、到达目的地后,除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 (7)、住宿费标准为
6、一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准(8)、出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额),同时注明有无住宿费,贴上住宿票费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。(9)、报销差旅费必须在回公司5天内办理报销手续,缴还预支差旅费,出差生活补贴为50元/天。 5.办公用费用管理5.1 办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门主管或经理对所属单位发生的办公费负责。5.2 办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。5.
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