公司费用报销管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 昆山赛琳服饰有限公司费用报销管理制度 目 录第一章 总则 第二章 费用报销制度及流程 第三章 借款标准及流程 第四章 附则 第一章 总则 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、住宿费、伙食费等。第三条:本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 行政部经理审批会计主管审核报销凭证部门负责人审批审批签字经办人填写报销单出纳审核 并付款总经理 审批 经办人签字领款第四条 :原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1) 、有效发票
2、至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。(2) 、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,经总经理确认后允许报销。对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 3、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 4、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。 5、有实物
3、的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 6、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管签字确认; 第六条:报销时间的具体规定 1、为了提高财务工作效率,各部门在每月10号后将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款,逾期一律不予受理。2、超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。第七条:差旅费报销 1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、招待费等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担。2、出差补贴及标准职位区域项目 一般员工经理总监 省外
4、住宿标准100120 150 交通费火车硬座飞机经济仓/火车硬座飞机经济仓/火车硬座 伙食费203050昆山周边(含杭州和桐乡)住宿标准80100 120 交通费公交车公交车公交车伙食费2030502.1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。 2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。 2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.4、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经总经理批准后方可乘坐飞机。 2.5、到达目的地后,除总经理外其他员工原则
5、上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 2.6、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准 第八条:办公和生产费用管理1、 办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、快递、等费用。各部门主管经理对所属单位发生的办公费负责,经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。2、 办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报部门领导审批后,由行政部统一安排印制。4、各部门所需办公用品,在每月5号前编
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