供应商付款结算管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上供应商付款结算管理制度(ISO9001-2015)1.0目的为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性,规范采购物资结算流程,明确相关部门的职能职责,理顺结算关系,提高结算效率,加强企业内控及防范风险,加强经营风险及坏账损失管理,有效控制资金支出和占用,提高资金使用效率,结合公司实际情况,制定本制度。2.0适用范围本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。3.0术语及定义直入供应商:直接入库公司生管物流部仓库的供应商;寄售供应商:入库第三方物流公司仓库,由三方配送物料的供应商;预付款供应商:需要预先支付货款,才能发货的供应商;入库单据:直入供应商入库单和
2、寄售供应商调拨单的统称。4.0职责4.1 采购部4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护;4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统;4.1.3 负责向供应商提供开票信息;4.1.4 负责对供应商错开发票(图号、名称、数量及价格有误)的退票并提出处理意见;4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核,递交财务部;4.1.6 负责供应商发票的接收登记及相关台账管理;4.1.7 负责付款申请表的编制及签批流程;4.1.8 负责分配承兑汇票金额;4.1.9 负责对供应商的供货业绩考核及申述处理,并将最终考核结论传递给财务部执行扣款;4.2 生管物流部4.2.1 负责开
3、票数据的核对和发放;4.2.2 负责入库单据的传递、存档;4.2.3 负责已入物流仓库物资的保管;4.2.4 负责寄售供应商调拨单真实性及SAP系统移库处理,形成结算凭证;4.2.5 负责直入供应商物料型号、规格、数量检查,入库及SAP系统移库处理,形成结算凭证;4.2.5 负责SAP系统工废、料废的退库处理,形成退库凭证。4.3 财务部4.3.1零部件成本科4.3.1.1 负责SAP系统内零部件单价的审核及维护;4.3.1.2 负责检查入库单据SAP系统移库数量和实收数量的一致性;4.3.1.3 负责发票开具数量与系统数量以及入库单据数量的一致性;4.3.1.4 负责发票物料价格与所签订合同
4、的一致性;4.3.1.5 负责发票核实无误之后的入账;4.3.1.6 负责发票抵扣联的认证;4.3.1.7 负责应付账款明细的编制及确认;4.3.1.8 负责收取银行回执单进行系统清账;4.3.1.9 负责会计凭证打印,装订以及相关资料(发票联、入库单据等)的存档;4.3.1.10 负责对不规范的采购物资结算行为进行考核管理;4.3.1.11 负责根据生产需求,及时审核订单及付款流程;4.3.2 会计综合科4.3.2.1 负责依据付款申请表进行付款;4.3.2.2 负责银行回执单的打印及传递;4.3.2.3 负责提供公司开票信息;4.3.2.4 负责承兑汇票金额的提供;4.3.3 成本预算科4
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