采购管理控制程序(共3页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 目的为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。2范围适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。3 职责/依据3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。3.2 采购员负责组织进行供应商评定。3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容4.1 供应商的业绩评
2、定4.1.1 原材料供应商业绩评定4.1.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法;4.1.1.2 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准确、及时;4.1.1.3 交货周期:按时按量的交货;4.1.1.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。4.1.1.5 采购将原材料供应商业绩评定记录表(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。4.1.2 物流运输供应商业绩评定4.1.2.1提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象
3、;4.1.2.2 交货完好,无货物损坏现象;4.1.2.3 运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况);4.1.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。4.1.2.5采购将物流运输供应商业绩评定记录表(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。4.2 生产性物料采购4.2.1 采购订单(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供
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