2022年公司财务费用报销管理制度.pdf
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1、费用报销及管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 统一各部门的报销程序, 提高财务管理水平,合理控制费用支出,根据相关法律法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、税费支出、 、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)员工因公借款:借款人员凭审批后的借款条按批准额度办理借款,办理完毕1 个月内办理销帐手续。(二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借
2、款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,多退少补。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程(一)借款人按规定填写借款单据,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。(二)审批流程:部门经理审核签字财务经理复核总经理审批董事长审批(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等。精品资料 - - - 欢迎
3、下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 第七条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票上面须有日期、单位、经办人签名。(二)填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据, 严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由,原始单据须粘贴整齐。(三)费用报销的审批流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理签字财务部门复核总经理审批董事长审批到出纳处报销。(四)报销 5000 元以上需提前一
4、天通知财务部以便备款。第八条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程1.购置申请 ;公司办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际采购时填写购置申请单并报批。2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集:财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。第九条业务招待费及其他报销制度(一
5、)费用标准: 根据实际需要据实支付。 为了规范招待费的支出, 大额招待费应事前征得总经理及董事长的同意。(二)报销流程:由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。第四部分工薪福利支出制度第十条工资支付流程:每月10 日由行政办公室将上月的员工考勤记录(含人员变动、扣款等信息)交予财务部, 财务部根据考勤表于15 日前制定工资表经公司总经理、董事长审批后予以发放。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 第五部分工程款及营销费用及
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