2022年公司费用报销及审批流程.pdf





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1、公司费用报销及审批流程1. 目的为加强公司费用与支出的管理, 提高费用及支出的审批效率, 明确公司各项费用及支出的审批权限与流程,特制定本规定。2. 范围本规定适用于公司各部门费用报销。3. 职责业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性,并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据;各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出,对费用及支出的真实性、合理性负责;总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出;费用会计负责审核支出的合法、合规性,支出申请及报销的审批完整有效性,以及数据的准确性;财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。4. 总则现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求填写报
2、销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在 100元以上(含 100 元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。交通费:员工因工作需要外出工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况, 经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制招待费申请单,报总经理审核签字后交财务部, 财务人员审核时应对照
3、已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - - 差旅费:员工因公赴外出差应事先填制出差申请单,路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票;遇有急事需乘飞机的,必须事先在出差申请单上说明,经总经理签字后交财务部。 财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至办公室登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定
4、予以报销。员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。5. 具体程序要求费用申请费用发生均应事先申请,按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单,由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批,其中办公费用、 员工、车辆费用还需办公室批准。费用申请需办理现金预借的,填写借款单;联同费用申请单由财务部审核,财务负责人审批后办理借款。差旅费:员工出差需事先填写出差申请单,经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。招待费:员工因公对外发生的交际应酬费,应事先填写招待费申请单,经部门领导批准后,报总经理审批后方可报销。车辆费用:车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车
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