2018年度管理评审报告(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年度管理评审报告评审目的通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价,实现管理体系的不断改进和完善。确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足检验检测机构资质认定评审准则的要求,保证公司质量方针和目标的实现,做出质量管理体系持续改进的决定。主持人评审时间评审方式集中会议讨论评审地点综合部会议室参加评审人员主要评审内容:1、 质量方针、目标和管理体系总体目标;2、 政策和程序的适应性;3、 管理和监督人员报告;4、 内部审核的结果;5、 纠正措施和预防措施;6、 上次管理评审结果跟踪;7、 机构间比对或能力验证的结果;8、 工作量和工作类型的变
2、化;9、 申诉、投诉和客户反馈;10、 改进建议;11、 其它相关因素,如质量控制活动、资源配备、员工培训。评审意见:1、 本公司按照检验检测机构资质认定评审准则修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来,管理体系得到了不断地改进与完善,总体运行情况良好。2、 质量手册规定的本公司的质量方针、目标符合准则要求和我机构的实际情况,通过努力正在逐步实现。3、 质量手册中所列的技术能力是真实的。与之相关联的部门和岗位设置是合理的,部门及岗位的职责分工明确,切实可行;与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的;与之相关联的实验室环境条件是符合要求的;各个要素、各个程序
3、和各个环节之间的衔接循环是封闭的。4、 管理体系运行以来,管理及监督人员开展了有效的工作,监督管理工作有明显成效。2018年06月25日至29日由质量负责人组织成立的内审组在总经理室、综合部、技术部、检测部的全体人员配合下,按内部审核实施计划安排,分别到各部(室)、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了总经理室、综合部、技术部、检测部的质量体系各个环节,覆盖了本公司所有管理活动和技术活动,审核中共发现有4项不符合项,均为实施性不符合。发现的不符合项已向有关部(室)指明,并由他们确认,这些问题均已得到了纠正,纠正措施执行情况
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