财务会签办法(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上有限公司资金支出审批权限管理规定(暂行)为加强公司财务管理和内部控制,明确财务支出的审批范围、审批程序、审批权限及审批责任,健全和完善资金管理制度,按照会计法、公司法结合公司实际,特制订本办法。一、支出审批范围公司下列各项支出必须按照规定履行审批手续:1、在建工程项目支出2、生产设备、办公设备及其他资产类支出3、无形资产类支出4、日常费用开支5、成本支出6、偿还借款本息7、缴纳各种保险及税金8、其他各项付现支出二、会签范围及流程1、本办法适用于有限公司货币资金支付、结算事项。2、会签顺序为: 业务经办人-部门负责人-分管副总经理-财务负责人 - 财务总监-总经理-董事
2、长。三、款项支付审批权限1、30万元以上固定资产购置款项支付签至总经理;2、工程款、物资款签订合同及款项支付签至董事长;3、日常费用支出的审批权限(1)工资及“四险一金”等人工费用:由主办部门按照公司薪酬管理制度,每月编制工资支付表,经主办部门领导初审,财务部审核,财务总监、总经理审批后,每月5日前报财务部支付;四险一金的缴费基数年初由主办部门负责核定,每月缴费时按社保所、税务局、银行等结算的缴费期限,由主办部门填制付款申请单,签至总经理,提前3日送财务部办理支付。 (2)个人因公出差借款,需填制“借款单”,由部门负责人审核,3000(含 3000元 )元以下签至主管副总经理,3000-300
3、00元签至总经理, 30000元 (不含30000 元)以上签至董事长。因开会、培训学习等需借款的,经总经理审批后的开会、培训通知办理借款事宜。业务结束借款随报销票据一次还清,个人不得留存下次使用,前一次借款未还清之前,财务不再办理第二次借款;个人借款期限为1个月,超出还款期限的,财务有权从其个人工资中扣回借款。(3)办公费、微机耗材:日常办公消耗月初由各部门安排专人向办公室报本月预计领用明细,由部门负责人签字确认,办公室负责汇总呈报主管领导审核,总经理批准,按照总经理批准意见,由办公室负责采购。报销时,日常采购 签至总经理,费用原则上一律采用银行支付方法,按次或按月(附每次采购明细表)结算,
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