2017质量保证体系检查表(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上表1 建设单位质量保证体系检查表项目名称: 建设单位名称: 检查日期: 检查项目检查内容及标准检查问题参考描述检查结果1建设单位1.1责任落实严格执行基本建设程序,依法组织办理(或督促办理)设计施工监理招投标、建设用地手续、施工图审查报批、申请质量监督、施工许可(开工备案)、交竣工验收等各项程序未办理相关手续或办理滞后建立建设单位质量管理组织机构,明确领导、部门、管理人员等各岗位质量职责,机构设置、管理人员及资格条件实行核备制度未建立组织机构或未按相关规定实行核备制度,机构成立、人员任命无相关文件省重点项目未独立设立综合(纪检)、计划(合同)、工程(技术质量安全)、财
2、务等与工程管理相适应的职能部门人员配备不满足要求(省重点项目工程技术人员不少于总人数的70%,中级以上专业技术职称人员不少于工程技术人员70%,主要专业人员应满足具体项目要求)主要管理人员资格不满足要求(省重点项目单位负责人、技术负责人均应高级职称以上,具备两个以上高速相应管理经历;财务负责人中级职称以上,综合、计划、工程、财务等部门的主要管理人员应当具备相应岗位的专业技术和任职资格,均应具备一个高速以上管理经历)未明确岗位质量责任或不落实,未考核或考核流于形式明确质量目标,统一总监办、项目部质量目标未明确质量目标或目标管理及保证措施不明确总监办、项目部与建设单位质量目标不统一按照相关法律法规
3、、部门规章、规范性文件,建立项目质量管理制度,制度应涵盖工程质量管理各阶段、各方面、各环节,具有针对性、可操作性和时效性项目质量管理制度建立不全(质量、安全、环保、进度、费用、会议、分包、责任制、资料档案等)制度“三性”不强1建设单位1.1责任落实建立建设单位质量责任人登记表,审核各参建单位质量责任人登记表,与施工、监理单位签订年度质量、安全、廉政责任书建设单位责任登记未建立,各参建单位质量责任人登记审核不严格未签订相关质量、安全、廉政责任书1.2人员管理建立项目质量管理网络,涵盖所有参建单位未建立项目质量管理网络项目质量管理网络不完善总监办、项目部主要人员应在岗,如不在岗,相关请销假手续应齐
4、全总监办、项目部主要人员不在岗,无请假手续总监办、项目部主要人员请销假手续不齐全总监办、项目部人员持证、参培满足要求总监办、项目部人员持证不满足要求总监办、项目部人员参培不满足要求总监办、项目部已变更人员批复手续应齐全总监办、项目部已变更人员未批复总监办、项目部已变更人员批复手续不齐全总监办、项目部人员变更后资质不得低于原合同要求,主要人员不得多次变更总监办、项目部人员变更后资历/质低于低于原合同要求 主要人员多次变更1.3施工工期及进度管理严格执行批复工期,进度管理科学、合理 未按合同约定期限开工,合同工期不合理,随意压缩工期制定项目总体计划和年度计划未按进度计划完成阶段目标未保障工期,未按
5、时完成交工验收1.4工程变更管理严格执行工程变更管理制度,变更管理规范未制定设计变更管理制度;未落实江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法的有关规定工程变更管理制度不完善,存在越级审批工程变更现象变更管理台帐不完善变更汇总情况上报交通主管部门备案不及时1.5质量管理组织设计交底、答疑等活动未开展设计交底、答疑设计交底不全面、答疑不明确1建设单位1.5质量管理对首件工程进行评定、认可未进行首件评定认可未及时进行首件评定认可根据相关归档和施工需求,组织开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作未按归档和需求开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作结合施工实际,明确隐蔽工程、桥梁、路面等关键环节、重点部位
6、质量管理要求、措施,强化过程质量管理未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施对已完工程及时组织质量问题“回头看”未组织质量“回头看”存在问题未认真整改落实按要求上报质量事故,按照“四不放过”要求进行质量事故处理未按规定上报质量事故质量事故处理不严谨、不规范及时申请工程质量监督鉴定验收未及时申请工程质量监督鉴定验收,导致数据缺失传达上级通知、通报等公文,落实有关工作要求未传达上级文件和落实有关工作要求传达上级文件和落实有关工作要求不及时临时档案资料应规范有序归档临时档案未规范有序归档1.6检查考核定期组织质量大检查、专项检查,原则上不低于1次/季度;组织开展巡查、抽查质量大检查、专项检查频率
7、不足未开展巡查、抽查及时、规范下发通报、通知单(联系单)等书面文件未及时下发通报、通知单(联系单)等书面文件未规范下发通报、通知单(联系单)等书面文件定期开展对总监办、项目部的质量考核未开展总监办质量考核未开展项目部质量考核对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改;对总监办、项目部存在问题认真督促整改;整改反馈材料齐全自身存在问题未整改 总监办、项目部问题未整改整改反馈材料不齐全1建设单位1.7质量活动开展培训教育、质量讲座等专题活动未组织开展质量专题活动牵头组织开展质量载体活动未组织开展质量载体活动牵头组织推广“四新”技术应用,开展QC小组活动未推广“四新”技术或开展QC “五小”活动创新管
8、理手段,推行先进技术工艺有效开展项目自查,管理措施有效、针对性强1.8廉政建设建立健全廉政建设规章制度;与从业单位签订廉政合同未建立制度或制度不完善未与从业单位签订廉政合同严格执行廉政建设规章制度和廉政合同条款违反廉政合同条款和有关廉政规定1.9设计单位管理设计质量、现场服务的管理未执行勘察、设计强制性标准设计人员现场服务不及时、不到位参与建设工程质量事故分析对因设计造成的质量事故,未提出相应的技术处理方案表2 监理单位质量保证体系检查表项目名称: 监理单位名称: 监理标段名称: 检查日期: 检查项目检查内容及标准检查问题参考描述检查结果2监理单位2.1责任落实明确质量目标,应与建设单位的相统
9、一未明确目标与建设单位不统一按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和建设单位要求,建立总监办质量管理制度,制度应具有针对性、可操作性和时效性质量管理制度建立不全 制度“三性”不强建立总监办质量管理组织机构,覆盖总监、副总监、专监、监理员,明确各岗位质量责任未建立组织机构质量责任不明确,不完善建立总监办质量责任人登记表和质量管理网络,审核项目部质量责任人登记表未建立质量责任登记表和质量管理网络未审核项目部质量责任登记表总监办人员持证、参培满足要求总监办人员持证不满足要求总监办人员参培不满足要求总监办人员和项目部主要人员应在岗,不在岗人员请销假手续要齐全总监办人员和项目部主要人员不在岗,无请销假手
10、续总监办人员和项目部主要人员不在岗,请销假手续不齐全人员变更应获得批准,变更后人员资历不得低于原合同要求,主要人员不得多次变更人员变更未获得批准、变更后人员资历低于原合同主要人员多次变更2.2准备工作制定监理计划、监理细则,内容应规范、齐全,无错误,对关键环节有针对性和可控性监理计划、监理细则编制、审查不规范监理计划、监理细则内容不全监理计划、监理细则存在明显错误监理计划、监理细则对关键环节无针对性和可控性审查项目部施工作业队伍、人员、机械设备未分别审查项目部施工作业队伍、人员、机械设备表审查测量控制点,进行平行复测未审查控制点未进行复测审查质量控制单元划分未审查施工控制单元划分审查未指出明显
11、和较大错误2监理单位2.3质量监理审查大宗原材料和圆管涵、交安设施等半成品厂家考察、比选情况未审查考察、比选结果审查分部分项工程施工方案方案未批准但已开展施工 未按要求组织专家论证(重要安全方案)总监办审查意见针对性不强或审查纪要未正式下发组织首件施工、总结,出台监理首件总结报告未认真组织首件施工、总结未出具监理首件总结报告,对施工首件总结中出现的明显错误未指出建立监理交底计划,开展监理技术交底未认真开展监理技术交底,交底不全面审查分项分部工程开工申请分项分部工程开工申请审查不认真、不严格按要求对每道工序进行巡视、检查,建议不少于1天1次,认真做好巡视记录(专监)巡视频率不足记录不规范对试验工
12、程、隐蔽工程、完工后无法检测其质量和返工会造成较大损失的工程进行旁站,留存旁站记录和影像资料(监理员)旁站行为不规范 旁站记录和隐蔽工程影像资料不齐全施工单位工序报验后,监理工程师对已完工序进行检查、验收、签认(中间检验申请单)工序未检查或检查不全工序验收不及时工序签认不及时分项工程完工后,施工单位提交中间交工申请,监理工程师检验合格后下发中间交工证书中间交工申请检查不认真中间交工证书签发不规范对已完工程及时组织质量问题“回头看”未组织质量“回头看”存在问题未认真整改落实按要求上报质量事故,按照“四不放过”要求进行质量事故处理未按规定上报质量事故质量事故处理不严谨、不规范组织召开月度工地例会,
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- 2017 质量保证 体系 检查表 13
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