2022年内部控制评价报告模板.pdf
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1、内部控制自我评价报告模板使用说明:本模板中,“ ”内文字指可以根据实际情况具体化。XX 部门 / XX 公司20 xx 年内部控制评价报告(模板) 集团公司 /XX 公司 : 本公司 / 本部门 已对 20XX 年 X 月 X 日(以下简称“基准日” )内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下:一、 董事会或类似权力机构声明 本公司 / 本部门 董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展
2、战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。二、 内部控制评价工作的总体情况1. 公司董事会授权* 部门 部门名称 负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价 描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等 。2. 公司 是/ 否 聘请了专业机构 中介机构名称 提供内部控制咨询服务;公司 是/ 否 聘请了专业机构 中介机构名称 协助精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - -
3、 - - - - - 开展内部控制评价工作;公司 是/ 否 聘请会计师事务所 会计师事务所名称 对公司内部控制进行独立审计。三、 内部控制评价范围1. 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项 列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等 ,重点关注下列高风险领域: 列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险 2. 纳入评价范围的单位包括: 无需罗列单位名称,而是描述纳入评价范围单位的行业性质、层级等 3. 纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际业务流程和管理事项描述):上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。4. (如存在重大遗漏
4、)公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务(事项)进行内部控制评价: 逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务(事项),包括单位或业务(事项)描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等四、 内部控制评价的程序和方法 本公司 / 本部门 内部控制自我评价工作遵循中国集团公司内部控制评价管理办法(试行)规定的程序执行。自我评价过程中,我们采用了 个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - -
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