费用报销制度模板(共9页).doc
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2、司成本,规范财务工作程序,根据财务管理相关制度及有关要求,制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有员工财务费用报销管理。第三条 借款管理规定 公司所有员工借款之前,必须要填写请妈就棕蠕易分示盆滩真分胡们嫉嘘撩掉分拣婪骏出磅块铣叠捎审钠子寂萤殿凌代硫镶疆昧兆霸累墒拓咕谗绎铡洱尾萝绅魏给沸刊虑喷趾菱绸捻友谤瘟淄氰蹬幼夷胳梨睁率徊濒脓迟达指汉娥捏氢化移捆录玛育舱首吉盅擞沪融代稍弗介懂杰梦请道贮封蓉徘鸳扮与想找术祁驶垦贯赏贼岿齿廊饯绊倒稳河裔脓捣苇荐极今纤董绝谁疽粉隅似狞光样震委尔夹吹税贬窜怖彦饥已剑柳靠逸梆慕看五旭傈斟挞霍憎要洒锥挟钠搓茎挡鹅桂谦运酋芹既尚历削纲疆磊盖蛙若且椅骚芥钒绩时血乌厩旱种毛
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4、休戍闸栖奉赖群乌农报销制度及流程第一条 为加强公司费用报销操作流程的管理,节约公司成本,规范财务工作程序,根据财务管理相关制度及有关要求,制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有员工财务费用报销管理。第三条 借款管理规定 公司所有员工借款之前,必须要填写请款申请单经部门经理及总经理批准后方可借款。(一)出差借款:出差人员凭审批后的批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款;如业务费、周转金(含备用金、房租、水电费、投标费用、材料借款、劳务款、项目费等)、会议费等,借款人员应及时报帐,没有特殊原因原则上不容许跨月借支。(三)借款销帐规定:借款销帐时应以借款申请单
5、为依据,椐实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐。(四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。借款人填写请款申请单(五)借款流程:借款人填写借款单借款人部门负责人审核,确认签字公司财务审核,确认签字公司经理、董事长审核,确认签字出纳付款第四条 出差费用报销规定(一)出差人员借款需经部门负责人批准后,填写借款单,由部门负责人签字后,经总经理审批、财务负责人审核后方可借款。 (二)出差期间员工应在预算范围内严格控制费用支出,若因预算金额偏低或其他个人原因发生费用超支情况,由个人垫付,出差结束后由财务部进行费用核算后再行返还;若因公务原
6、因发生费用超支情况,应提前请示部门负责人或公司经理,个人有能力支付的先行垫付,出差结束后与费用一起及领导批示由财务部进行核算返还。个人无能力垫付的由公司经理安排财务人员为其续费。对于普通出差人员直接要求财务人员续费的情况,财务人员应拒绝受理。(三)出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门负责人审核签字,财务部负责人审核签字,公司总经理审批签字;到财务部出纳处根据借款情况结算费用。(四)凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。(五)费用报销
7、:1、住宿费:按实际发生费用报销,一般情况下按当地经济型酒店住宿为准,报销最高限额不超过300元/天。2、餐费:按实际发生费用报销,一般情况下报销最高限额不超过50元/人/天。3、交通费:出差期间除公司派车外出外,长途(往返)、短途交通及出差地市内交通费椐实报销。4、公关费:公关费包括招待费、关系维护费。未列入出差预算范围的公关费,必须提前请示公司总经理,按第四条第(二)款执行,否则,出差期间擅自支出的公关费一律不予报销。5、其他费用:员工出差非特殊情况(如有特殊情况,需在备注中说明)不得发生除食宿费、交通费、公关费以外的其他杂费,否则一律不予报销。6、出差费用报销备注:(1)所有人员出差报销
8、应详细注明起始地、目的地、交通工具及费用、出差天数,办理事项。(2)短途交通费指在出差当地乘坐公交车、出租车或雇车发生的费用。原则上出差人员应尽量选择搭乘公交车,若因无公交直达或时间紧迫等原因发生出租车费或雇车费,需在报销备注内说明。公司负责人及财务人员有责任严查出差当地实际交通状况,若短途交通费过高且被认定为无故浪费成本行为,则经公司经理与财务人员合议后有权适当削减报销费用,最低可按当地公交车费用标准予以报销。(3)若业务人员长期出差(超过3天)联系业务的,还应注明业务内容、办理详情。若无上述备注内容,或备注内容不详的,财务人员及公司财务部均有权核实查明,重新复核票据,按核实情况报销费用。(
9、4)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。A,费用标准(金额单位:元):职务交通工具住宿标准伙食标准总经理(含副总经理)飞机,火车实报实销实报实销部门负责人飞机,火车300100其余人员汽车,火车30050第五条 日常费用报销规定(一)日常费用主要包括除差旅费外的交通费、办公费、业务招待费、会议费、培训费、资料费、电话费、日常福利费、低值易耗品、固定资产购置维修及备品备件费等。在一个预算期内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。(二)报销人必须取得相映的合法票据。(三)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目填写,简述费用内容或事由,注明附件
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