T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)(共103页).doc
《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)(共103页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)(共103页).doc(103页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上T6业务部分操作手册目录基础档案1、 部门档案:基础档案基础档案机构设置部门档案双击增加部门编码部(按编码规则编码)、部门名称保存。填制如图: 2、 职员档案:基础档案基础档案职员档案双击增加编码、名称、部门保存。填制如图:3、 客户分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码(按编码规则来)、名称保存。填制如图:4、 客户档案基础档案基础档案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)保存。填制如图:5、 供应商分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码(按编码规则来)、名称保存。填制如图:6、
2、 供应商档案基础档案基础档案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)保存。填制如图:7、 存货分类基础档案存货存货分类双击增加编码、名称保存退出。填制如图:8、 计量单位(1)基础档案基础档案存货计量单位双击分组增加编码、名称、类别保存退出。填制如图:(2) 基础档案基础档案存货计量单位双击单位增加编码、名称、单位组保存退出。填制如图:9、 存货档案基础档案基础档案存货存货档案双击增加必填项、规格型号、分类、属性(给相应的属性,如果不给在做相应单据时参照不到。)保存。填制如图:10、 开户银行基础档案基础档案收费服结算开户银行双
3、击增加编码、名称、账号保存。填制如图:11、 仓库档案基础档案基础档案业务仓库档案双击增加编码、名称、计价方式(如果需要货位管理,货位勾上)保存。填制如图:12、 收发类别基础档案基础档案业务收费类别双击增加编码(按规则来)、名称、收发标志保存。填制如图:13、 采购类型基础档案基础档案业务采购类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图:14、 销售类型基础档案基础档案销售类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图:采购模块采购期初记账业务处理供应链采购管理设置采购期初记账记账确定。操作如图:1、 请购单(1)业务处理供应链采购管理业务请购请购单双击增加填制保存。填制如图:(2)审核:
4、请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面,直接点击审核。2、 采购订单(1) 无请购单:业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加填制保存。填制如图:(2) 有请购单:业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加生单请购单条件过滤选择(双击)确定保存。填制如图:第一步第二步第三步第四步(3) 审核:订单界面,直接点审核。3、 采购到货单业务处理供应链采购管理业务到货到货单双击增加生单采购订单条件过滤选择(双击)确定保存。填制如图:4、 采购入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库采购入库单双击生单采购订单或到货单条件过滤选择(双击)、入库仓库确定。填制如图:第一步第二步5、 采购发票
5、业务处理供应链采购管理业务发票专用采购发票(普通采购发票,按实际来)增加生单采购入库单(或订单,本版本为了追溯根源方便按顺序来操作)(过滤条件)过滤选择确定可编辑保存。操作如图:第一步第二步6、 采购结算(1) 自动结算业务处理供应链业务采购结算自动结算入库单和发票、过滤确定确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:第一步第二步结算单(2) 手工结算业务处理供应链业务采购结算手工结算选单过滤刷入(采购入库单)、刷票(采购发票)选择相应的确定结算确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:第一步第二步结算表发票上显示7、 月末结账业务处理供应链业务月末结账选择月份结账确定(是否结账显示已结
6、账)。操作如图:取消结账:业务处理供应链业务月末结账选择月份取消结账确定(是否结账显示未结账)。一、 销售模块1、 销售报价单业务处理销售管理业务销售报价销售报价单。操作如图:审核:单据保存后,审核人员直接点击审核按钮即可。2、 销售订单(1) 有报价单的:业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加生单报价输入条件,显示选择相应报价单,相应记录确定保存。操作如图:(2) 手工录入:业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加输入完毕保存。操作如图:(3)审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在单据列表里审核或批审。3、 销售发货单(1) 必有订单:业务处理供应链销售挂了业务
7、发货发货单增加选择订单确定仓库保存。操作如图:(2) 手工填制:业务处理供应链销售管理发货发货单增加填制完成保存。操作如图:(3) 审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在发货单列表或批量处理里审核或批审。4、 退货单(1) 必有订单:业务处理供应链销售管理业务发货退货单增加选择订单确定仓库保存。操作如图:(2) 手工填制:业务处理供应链销售管理发货退货单增加填制完成保存。操作如图:(3)审核:审核人员可在单据填制界面直接审核(或批审:批量全选批审)或在发货单列表或批量处理里审核或批审。5、 销售发票(1)必有订单:业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加生单选
8、择订单(或发货单)确定仓库保存。操作如图:(2)手工填制:业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加填制完毕保存。操作如图:(3) 复核:审核人员可在单据填制界面直接复核(或批复:批量全选批复)或在销售发票列表里复核或批复。(4) 销售普通发票如上述(1)-(3)操作。在此不详述。6、 月末结账业务处理供应链销售管理业务销售月末结账双击月末结账退出。操作如图:取消结账:业务处理供应链销售管理业务月末结账取消结账退出(是否结账显示未结账)。二、 库存模块1、 产成品入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库产成品入库单。操作如图:审核:填制界面点击审核或产成品入库单列表(业务处理供应链库存管理
9、单击列表产成品入库单列表)中审核。2、 其他入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库其他入库单。操作如图:3、 销售出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库销售出库单双击生单过滤选择相应发货单确定是如需要修改,修改完保存退出。操作如图:第一步第二步4、 材料出库单业务处理供应链库存管理出库材料出库单双击增加填制保存。操作如图:红字出库一样的操作,不过右上角的红字点下,输入数量为负数。5、 其他出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库其他出库单双击增加。操作如图:红字出库一样的操作,不过右上角的红字点下,输入数量为负数。6、 调拨单业务处理供应链库存管理日常业务调拨调拨单双击增加。操作如图:7、
10、 盘点单业务处理供应链库存管理日常业务盘点增加盘点仓库盘库是确认保存。操作如图:第一步第二步第三步注:多个仓库操作一样。保存后可以打印出来,盘点后把盘点数量输入实际盘点的数量。再保存后,如果是实际数量大于贴面数量,自动生成其他入库单,反之生成其他出库单。同时审核后生成的单据不能删除修改。8、 月末结账业务处理供应链库存管理业务处理月末结账选中月份结账。操作如图:注:反记账操作界面一样,点击取消结账就可以了。三、 应收模块1、 应收单业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据处理应收单据录入单据类型确认填制保存。操作如图:2、 应收单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据审核过滤选择单
11、据审核是否立即制单是自动生成受控凭证,贷方科目填写完毕保存。操作如图:第一步第二步注:也可不制单,在制单处理里做一样,生成如上凭证。3、 收款单业务处理财务会计应收款管理收款单据录入。操作如图:4、 收款单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理收款单据审核过滤选择单据审核是否立即制单是自动生成凭证,贷方科目填写完毕保存。操作如图:5、 核销处理(1) 手工核销财务会计应收款管理日常处理核销处理手工核销核销条件,确认分摊保存。操作如图:第一步第二步(2) 自动核销财务会计应收款管理日常处理核销处理自动核销。操作如图:第一步第二步(3) 取消核销财务会计应收款管理其他处理取消操作操作条件,核销,
12、确定选择,确定。操作如图:第一步第二步6、 制单处理财务会计应收款管理日常处理制单处理制单查询:条件,确定全选制单保存。操作如图:第一步第二步第三步7、 结账财务会计应收款管理其他处理期末处理月末结账选择月份下一步。操作如图:选中下一步结账四、 应付模块1、应付单业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据处理应付单据录入单据类别确认填制保存。操作如图:第一步第二步2、应付单据审核业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据审核过滤条件,确认选择单据审核确认。操作如图:第一步第二步3、付款单业务处理财务会计应付款管理付款单据录入。操作如图:4、付款单据审核业务处理财务会计应付款管理日常处理付款单据
13、审核过滤,确认选择单据审核确认。操作如图:第一步第二步5、核销处理(1)手工核销财务会计应付款管理日常处理核销处理手工核销核销条件,确认分摊保存。操作如图:第一步第二步(2)自动核销财务会计应付款管理日常处理核销处理自动核销。操作如图:第一步第二步(3)取消核销财务会计应付款管理其他处理取消操作操作条件,核销,确定选择,确定。操作如图:第一步第二步6、制单处理财务会计应付款管理日常处理制单处理制单查询:条件,确定全选制单保存。操作如图:第一步第二步第三步7、结账财务会计应付款管理其他处理期末处理月末结账选择月份下一步。操作如图:选中下一步结账五、 存货核算1、 正常单据记账业务处理供应链存货核
14、算业务核算正常单据记账条件(先记入库,再记出库。按仓库,先记原料仓,再半成品,产品仓),确定全选,记账退出。操作如图:2、 特殊单据记账业务处理供应链存货核算业务核算特殊单据记账条件,确定选取,记账。操作如图:第一步3、 恢复记账业务处理供应链存货核算业务核算恢复记账条件全选,恢复确定确定。操作如图:第一步第二步第三步4、 暂估成本录入供应链存货核算业务核算暂估成本录入查询条件,确定录入单价(或金额)保存确定第一步第二步第三步5、 产成品成本分配供应链存货核算业务核算产成品成本分配查询-查询条件,确认金额分配确定。操作如图:第一步第二步该张产成品入库单6、 月末处理供应链存货核算业务核算期末处
15、理-仓库,确定确定确定。操作如图:第一步第二步第三步注:取消月末处理:业务核算期末处理已期末处理仓库选择要恢复的仓库确定。即可。7、 生成凭证供应链存货核算财务核算生成凭证选择查询条件,确定全选,确定生成凭证保存。此处已暂估为例。操作如图:第一步第二步第三步正常采购凭证产成品入库单其他入库单8、 月末结账供应链存货核算业务核算月末结账确定确定。操作如图:第一步第二步注:取消结账,下月日期登陆,取消结账即可。八、 总账1、 填制凭证业务处理财务会计凭证填制凭证。(1) 正常凭证注:做凭证时,收入类的在贷方,费用类的在借方。方便报表取数,减少不必要的麻烦。(2) 有辅助科目的凭证在做凭证的时候,输
16、入该科目时,会相应的弹出辅助核算项,输入相应的辅助项后确认即可再输入金额,相应的备注里显示相应的辅助项。第一步第二步2、 作废填制凭证界面制单作废。操作如图;注:在点此操作就是恢复正常。3、 整理填制凭证界面制单整理凭证选择期间,确定是。此操作是彻底的删除凭证。操作如图;第一步第二步4、 插入凭证填制凭证界面制单插入凭证是。操作如图:5、 审核凭证财务会计总账审核凭证条件,确认双击一张凭证审核(或成批审核:审核成批审核)确定。操作如图:第一步注:审核人和制单人不能是同一人。6、 凭证查询操作:在“凭证”菜单下,单击“查询凭证”,即可以按条件来查询已经保存的凭证。1、填制凭证操作:单击“凭操作:
17、在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮(或按F5)输入相关信息(包括摘要,科目,金额)凭证输入完成单击“保存”( 或按F5填下一张)凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改1.1. 凭证查询操作:在“凭证”菜单下,单击“查询凭证”,即可以按条件来查询已经保存的凭证。2、 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改。操作:单击“填制凭证”,打开界面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3、 删除凭证l 先作废再整理进入“填制凭证”后,通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键
18、翻页查找要作废的凭证。操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭证。取消作废操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,则取消“作废”字样l 凭证作废不想保留,可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。 操作:进入“填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份,按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号。4、审核凭证注意:不能审核自己填的凭证,
19、所以我们要更换操作人员操作:更换操作员:单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作:单击“凭证”节点单击“审核凭证”,在查询的条件中选择,单击“确认”在审核凭证列表中,单击“确定”打开凭证后,单击“审核”按钮(如果想取消审核,就单击“取消”按钮)。l 可以成批审核或者成批取消审核。操作:单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改。5、 记帐审核凭证之后,就可以开始记帐。操作:在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围(我们可以只记帐一部分凭证,也可以都记帐)单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡表,单击“确定”系统记账
20、,提示“记帐完毕”记帐完毕之后,我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门、项目)等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改6、如何取消记账:l 操作:单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按Ctrl+H键显示“恢复记账功能被激活”单击“确定”单击“退出”l 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”单击“确定”按钮7、月末结账每月月底结账之前做下列检查:l 检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- T6 业务 部分 操作手册 采购 销售 库存 核算 103
限制150内