采购部管理制度---很全面的(共23页).doc
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10、建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理;工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理;供应商合同根据具体工程统一管理;直接采购部分根据具体采购人直接管理。1.2采购计划下达:公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程请购单,经预算部经理、分管副总、总经理批准后,统一下达到采购部。1.3采购计划变更:非该项目经理下达的采购计划概不采购。请购单中应标明:工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。采购部接到采购计划后,将采购计划与工程合同进行核对,如有更改之处,需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批
11、准签字后才予采购(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差,可请示副总经理代签或发电子文档打印备案。1.4采购时效管理:所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些材料先到位,那些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。2、机械物资采购获得工程项目部采购计划后,经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算部、分管副总经理、总经理签字批准后,进行采购,统一管理备案。2.1对于物资采购产品根据市场
12、行情进行合理报价。2.2对所报价产品进行及时的沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品,应推荐新产品,若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题,并尽可能有文字依据。2.3按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后方可采购,到货必需有收货、验货记录。3、工具、内耗物资的采购: 工具采购,由使用部门下申购单,经批准后进行采购,入库领料后由具体使用人保管;内耗物资采购,谁申请,谁下申购单,采购部见批复后的申购单组织采购并入库、出库。4、采购手续流程4.1采购单下达收到具体经批准的采购计划即确认为采购
13、任务的下达。采购部具体负责人根据采购任务单填写采购单,经签字批准即为采购单下达。采购单须包含以下信息:产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话(紧急情况联系电话)等信息。4.2审批程序确定采购的产品由采购负责人正确填写采购单后,由公司预算部经理、分管副总经理、总经理签字,确定同意采购的厂家以及价格和合同方式,同意付款采购。 请购单、申购单见附件1、2二、采购(比价)平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现所采产品与采购计
14、划不符,则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:1、询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。2、比价:对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。对单项产品做到至少比价三家,以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。3、议价:在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多
15、种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。4、供应商管理:通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核),对不合格供应商及时进行调整。合格、长期供应商要进行年度复核查看生产能力、供应能力、资质证书(执照年审)、产品证书等。比价表、合格供方评定表附件3、4三、合同管理负责与客户签订采购合同,督促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。1、合同
16、签订:统一制定标准合同样本,主要体现产品明细及价格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。2、合同管理则按具体工程项目细分,直接采购部分按人头细分,跟踪供货周期长的产品执行情况(型号、数量、货期、运输等)。3、工程合同管理:采购依据工程合同,工程合同归预算部统一管理。四、验货负责物资到货验收,所有采购的物资到货后必须详细查看、清点,做到发票与实物的数量、规格、单价一致。如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。如有必要,将填写进货验证纪录。直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。 五、联动责任1、采购部负责与预算部、财务部协
17、调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。2、及时与技术部、工程部,了解项目进行情况和紧急情况变动。3、售后服务,由专人负责返修产品明细,其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短的时间内返还到工程现场。4、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠物品上缴公司。如发现采购人员索贿受贿情况,根据情节轻重,扣除1-3个月工资,给公司造成重大损失的,解除劳动合同并依法追偿损失。5、做好各部门及本部门内的工作协调。6、树立公司形象,不断学习,不断进步,体现自我价值,为公司创造更多效益。7、以上采购标准超出2000元以上的需报公司批准,由公司
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- 采购 管理制度 全面 23
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