采购供应商管理制度(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上文件编号:NK/CG-01-0102-2021-V1.00江苏*有限公司(供应商管理制度)编制:审核:批准:发布日期:2021年01月01日专心-专注-专业江苏*有限公司编 制审 核批 准供应商管理制度制度编号NK/CG-01-0101-2021-V1.00生效日期2021年01 月01日共 6页1.目的为规范供应商管理,建立健全供应商管理制度,组建安全、稳定的供应商队伍,确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务,防止采购的原材料、零部件、设备等原因,影响我司产品的质量以及安全事故,特制定本制度。2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及
2、配套服务的所有供应商。3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商产品质量进行评估。3.3 总经理负责批准大额度采购和合格供应商名单。4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质检、技术等部门予以协助。4.1.2 采购部门进行初步调查,填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如物资名称、规格型号、包
3、装方式等。4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品,数量应大于等于两件。4.2.3 样品在送达我司后,由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,或送有资质的第三方检测单位检验,并填写样品确认表。4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质检部,作为检验的依据。4.3 管理评审4.3.1 采购部对供应商基本资料表进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,然后再由采购部门、技术部门及质检部门,同时对供应商进行相关评审。4.3.2根据采购材料对产品质
4、量的影响程度,将采购物资分为关键、重要、一般三个级别,不同级别实行不同的控制等级。4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商,质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审,并由质检部填写供应商综合评审表,采购部、技术部签署评审意见。4.3.4对于提供一般材料的供应商,无需进行现场评审。4.4 合格供应商名单4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后,报送总经理批准,并列入合格供应商名单。4.4.2 原则上采购一种物资,需准备三家或三家以上的合格供应商,首先向三家同时发出询价通知,然后通过议价、比价最终确定采购供应商。4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入合格供应商名单。如我司客
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