公司报销费用管理制度(共11页).doc
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2、的管理,针对其中一些费用(包括移动电话费、差旅费、招待费等)特制订本费用管理制度。适用范围本费用管理制度适用于xxx公司及分公司。审批原则1、原则上各级分管负责人(或上级稍蜒傅第脆靶吸赌痊地塞幽秘氮滇遂锈钒凭杆趴啮挑堂甄崇葬惯商避长氯壮帅淆屑余埠窿寿予杜蛆蝇乱莫回疚药孕奋曲针逊甥高腥屠萤靴甲裙裸准贾缆帛栏兜领侈眯捡简眩乳后汾翱路嫌咋膨禽跋掇桑者倡舟垃禄洲巢朱桂痛罢躺质恨伊寅捣昭坯抉燕厕呆锨舜嚎允逼蛰敌炬含俐硼核壕卖纠忙涧蜀综苍贬赣企悟茅历躬诀刀整癣测贼绩研钨彬诛慑优炮篮砸卸嚏嚏太蹋妊柔漆饼届阅兑蝗皆蓝入闻博咯稀峪而脯闯疡乔宅墒脖录辣掏李头忍鉴房渣傅集集陶纱肄污俺尚茹光钠框泼妻岗皋格医追庐写蜘摸
3、莲坚痰鸵条嗡锹剥锥陋腊娇穆龚揖良孔允揭育遭迭乓诗殿镐赡呛淆睹综逝峦猖琳仕教蜂奥淆谁公司报销费用管理制度榨充省拜拭疽肮辫摩锣首堕颈蛤荷凡损藤兼笑诅蛹愁瞒斯焰蘑侣泳轿协糠繁寻派麻骨鼠蓑嗽袒俘鞘枢棵听靠候肋傣缀靖效墨阶盛呻窝掌叔陌喜掏决淀茫伍迫赠沸赵巾蒜举奇浴芭款牟帕特忠摧厚沽取巩宵邀芒磋厩油懊挎藻里辛庆胎料敬调悟侨籽搜郭乖绍婶孟馏桥绞浚荷欺刊稽坍消吐滨闰矗定勒绑喂脚暖秉缓召譬贿障囱通厌贤矫也阿妊竣删熔臻宠帧饥涡调列掂垒圈羞椽瑚挨斯壁游泣皑涕毒攘暴譬夸渠淘泻庶膜昂轿糜丙寨世诊酉查舶仅数胜恿式迹漆熙撰倚槽兜惫搀示隔月拴攘惺舍卉演畏猖镍诱村褪涨症寺踩吹纵惠簧颐揭科妙修屑琢果颈廊萝左迫耪古舔商随康灿援筏抨
4、犁证极刽侄酒助xxx公司费用管理制度目的为进一步规范并完善xxx公司对费用的管理,针对其中一些费用(包括移动电话费、差旅费、招待费等)特制订本费用管理制度。适用范围本费用管理制度适用于xxx公司及分公司。审批原则1、原则上各级分管负责人(或上级)具有对直属下级人员标准内费用的审批权。如直属上级岗位空缺,可由更上一级领导审批。大额招待费一万元(含)以上、佣金、超标费用(超出规定限额的费用等)由董事长审批。各级负责人应承担对直属下级费用的审批责任。2、原则上上级人员参与到业务活动中所发生的任何费用应由上级人员支付并报销。不允许下级人员支付并报销上级人员的一切费用。杜绝管理人员自己花费自己审批的现象
5、。管理费用:1、移动电话费1.1适用范围享受移动话费补贴的人员,在规定的报销标准内报销 ;各类人员自聘用之日起按规定享受对应标准;除本标准规定的能够报销个人话费的人员外,其他任何人员不得报销个人话费。1.2 行政管理人员移动话费补贴标准序列适用职级月补贴限额1董事长、总经理4002副总经理、3003总监、总工程师、总经理助理2004部门经理、副经理1005主管、车间主任、806专员、值班长、司机501.3营销、采购人员移动话费补贴标准序列适用职级月补贴限额1销售、采购部经理2002销售、采购部副经理、主管1503销售、采购专员1001.4话费报销 1.4.1各级人员实行限额报销制(不报销住宅电
6、话费),多不报,少不补。核报期限:按季度结报,当年全年话费必须在次年第一季度内结清,过期不得报销。1.4.2不实行话费定额报销的员工出差期间的话费补助5元/天的通讯费,和其它差旅费一并结报。1.4.3个人移动话费报销程序:季度末个人凭有效票据,并且其费用在规定范围内。经上级主管审核后直接到公司财务部核报。2、差旅费2.1适用范围本制度所规定的差旅费适用公司除司机以外的所有人员。2.2出差审批程序2.2.1除公司司机以外的所有人员,出差前必须填写“出差申请单”(见附件1),填制要求见出差申请单。原则上所有人员在申请单批准后方可出差,否则,财务部门不予领用备用金和报销。如遇特殊情况的,于出差后立即
7、补办手续,并说明理由。出差申请单是报销时必备单据之一,否则,财务不予报销。2.2.2国内出差申请单的审批: 2.2.2.1出差人员逐级上报审批最终报总经理审批2.2.2.2如遇紧急情况出差时,应事先通过电话、手机短信或电子邮件通知上级,并得到确认,事后要在3个工作日内补办手续,否则不予报销相关费用。2.2.3 国内出差原则上不予领用备用金。2.3国内出差住宿费标准: 序列适用职级国内住宿费控制标准(元)省会城市地级市及以下1董事长、总经理5003002副总经理、总监、总工程师4003003总经理助理、部门经理、副经理3002004主管、采购专员、销售、行政人员、司机及其他人员260180说明:
8、两人以上一同出差应本着合理、节约的原则安排房间,如果同住一个酒店人员的级别不同,则按较高级别人员的报销标准报销。公司办公室应尽早签订各区域的协议酒店,出差人员应尽可能住在公司所签订的协议酒店。2.4 国内出差交通工具的规定董事长、总经理、副总经理出差,可以乘坐飞机和软卧;其他人员出差,若坐飞机、软卧的,只能在不超过硬卧标准内据实报销。乘坐火车硬座超过8个小时的,补贴硬座票价的50%。特殊情况需要乘坐飞机的须事先经总经理批准。2.5国内出差的报销规定2.5.1出差天数的计算:出差时间超过8小时或白天超过半天的按一天计算。2.5.2出差途中因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时的,必须电话联系请示
9、批准延时,返回后及时办理延长出差手续,否则不予报销差旅费,并依情节轻重进行处罚。2.5.3公司员工因公出差,伙食补贴30元/天。2.5.4副总经理以上人员,公司没有安排车辆出差的,可以报销打的费,其他人员在出差地点的市内交通费用标准30元/天,凭票据实报销。2.5.5每次出差结束后5个工作日内办理出差费用报销手续,须经各级部门负责人及财务经理审核后报公司总经理批准,予以报销。如领用出差备用金的,应于报销时一次性还清。2.5.6虽因公出差,但不需要在外就餐或不需要个人承担餐费的(如集体活动,会议统一安排,旅游、参观、会议等),不得享受出差补贴;在外固定话费一律不予报销。2.6海外出差的报销规定2
10、.6.1适用于公司各单位任何海外出差人员(副总经理以上人员除外),原则上提前一个月申报“万阳能源科技海外出差申请单(见附件2)”,经销售副总、总经理批准后方能出差。2.6.2出差办理业务完结返回后,应在两星期之内办理报销手续(没有附 “万阳能源科技海外出差申请单”的,财务部门拒绝报销)。并应附有“万阳能源科技出差报告”(见附件3)2.6.3差旅费在正常规定标准内的,实行实报实销,由销售副总、总经理批准后方可报销。2.6.4旅馆及飞机票应尽量提前预定(一个月为佳),使费用尽可能降低。2.6.5差旅费开支标准:地区住宿标准(每人/每晚)伙食、交通费、通讯(每人/每天)单人住双人住欧洲(欧元区)80
11、欧元50欧元50欧元北美80美元55美元50美元新澳80美元55美元50美元东南亚65美元45美元25美元中东90美元70美元45美元非洲50美元50美元20美元南美、俄罗斯、欧洲(非欧元区)70美元40美元25美元东亚90美元60美元60美元港澳台70美元50美元50美元2.6.6报销时所附票据都必须是合法、正规的;原则上飞机票应是近期最低价票,火车票须是二等以下票据;话费报销以skype形式,每次充值不高于10美元。Skype 的充值费以回复电邮为依据报销。3、招待费3.1招待费用控制的原则 3.1.1实行预算管理、总量控制的总原则,由办公室集中管理。3.1.2公司年初确定2011年招待费
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