仓储管理制度(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上仓储部管理制度目 录第一章 仓储部物料管理制度一、目的二、范围三、职责四、仓储的分类五、仓储管理流程1、来料管理2、验收管理 3、入库管理 4、储存管理5、盘点管理5.1盘点要求5.2盘点实施5.3盘点账务管理6、领料管理 7、成品管理8、不合格品管理六、仓储6S管理七、仓储安全管理八、叉车安全管理 九、 防虫防鼠管理十、考核办法十一、相关表单一、 目的为加强企业成本核算,提高公司的基础管理工作的水平,进一步规范物资和成品流通,保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。二、 范围本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。三、 职责
2、1、 仓储部:负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。2、 技术部:负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。3、 采购部:负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。4、 生产车间:依照要求执行领料、退料程序。四、 仓储的分类:保鲜库:外采的枸杞干果区及半成品区原料库:公司产品所有的原料包材库:内包材区及外包材区成品库:公司所有的成品储存保健食品库:专储枸杞油保健食品电商库:电子商务专用产品的储存五、 仓储管理流程来料-验收-入库-储存-盘点-领料-成品管理-出库1、来料管理1.1供应商送货须携带送货单,否则拒绝收货。1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料
3、只允许有一个零头,与送货单信息一致。1.3本地供应商送货自行卸货,外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。2、验收管理2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。2.2质检依据采购部提供的原材料质检申请单内容进行检验。2.3 仓储部对所有来料的数量现场进行抽查,如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部,批量大的物资要加大抽检数量,确保数量的真实性。2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等,并将确认结果记录到送货单和托运单上。3、入库管理3.1确认货物与送货单一致后,即刻签收送货单,签
4、收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效,并填写到货记录。3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。3.3对于检验合格的物料,仓管员接到质检单连同仓储手工入库单、一同送达财务,财务认真核对两信息后开具采购入库单。3.4采购入库单须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡,将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。3.5进入仓库的物料,摆放时按不同批次分开码放,物料标识卡也分开标识,不得混放。4、 储存管理 4.1储存物料要求4.1.1仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅,下雨关好门窗,以保证物料干燥、防止受潮。4.1.2物料的储
5、存要遵循:防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。4.1.3货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定,并遵循轻拿轻放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则,4.1.4同一属性的物料按仓库类型集中摆放。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区,将物料按区域分类码放。4.1.5必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻,严禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。4.1.6所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标识线,必须在地面标识线以内(不得压主通道地面标识线),特殊情况下,暂时占用了通道、压了地面标识线,应尽快转移。4.1.7闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到
6、指定区域,不得随意丢弃。4.1.8托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新,物料标识、外箱标识朝外。4.1.9所有物料必须面向通道,物料箱口须密闭防止杂质进入,零散物料需装箱做好标识,不得裸放。4.1.10仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查,巡查并做好相应的记录。4.1.11所有物料必须离地离墙(离地放置托盘上,离墙15公分)。4.1.12托盘上的物料,根据物料外包装的尺寸,保证堆码的稳定性。如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌,须及时更换外箱。4.2储存温度要求 4.2.1各仓内需配备温湿度计,温湿度计需放置于阴凉、干燥、避光的位置,仓管员每天做好温湿度的记录。4.2.2 常温库
7、:温度控制在030以内,相对湿度控制75%以内。4.2.3 冷库:温度控制在520以内,相对湿度控制在75%以内。4.2.4 特殊温控:有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。4.2.5如温湿度达不到要求,仓储人员需采取措施控制,如托地或使用加湿器、空调等设备。4.2.6 机修人员应定期对所使用的设备进行维修、保养并做好相关记录。5、盘点管理5.1盘点要求5.1.1盘点需遵循真实、准确、完整、清楚不得涂改的原则。5.1.2盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行盘点工作。5.1.3存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点。5.1.4、盘点时间为每周对产成
8、品进行盘点;每月对所有物资进行盘点;季度以及年度对所有物资进行大盘,由财务中心协助监盘。5.1.5盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作,盘点期间暂停收发物料。5.1.6盘点工作必须统一由仓储部组织,事先制订计划,做好组织工作。5.1.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务,事先做好准备。5.1.8盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表,将盘点人员分组进行盘点5.2盘点实施5.2.1盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。5.2.2盘点应按顺序进行,采取科学的计量方法,每项物料数量应于确认后再进行下一项盘点,盘点后不得更改。5.2.3盘点物品时,应依据盘点实际数量作详实记录。盘点
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