XX大学财务报销管理规定模板(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上xx大学文件关于印发xx大学财务报销管理规定的通知各单位:为全面贯彻国家有关经费管理政策,进一步规范学校经济行为,明确经济责任,加强财务管理,提高资金使用效益,根据会计法、行政事业单位内部控制规范试行、高等学校财务制度、高等学校会计制度等相关规定,结合学校实际情况,现对xx大学财务借款、报销工作细则(修订)(xx校财200XXX号)进行修改,特制定xx大学财务报销管理规定,经校务会审议通过,现予以颁布,请遵照执行。附件:xx大学财务报销管理规定xx大学2014年x月x日附件 xx大学财务报销管理规定第一条 为进一步规范学校经济行为,明确经济责任,加强财务管理,提高资金
2、使用效益,根据会计法、行政事业单位内部控制规范试行、高等学校财务制度、高等学校会计制度等规定,结合学校实际情况,制定本规定。第二条 财务报销票据的要求报销的票据必须来源合法,内容真实、完整、合规。1. 票据印章要求(1)发票:必须印有税务机关统一发票监制章,并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。(2)收据:必须印有财政机关统一收据监制章,并加盖收据使用单位财务专用章。(3)校内收据:必须盖有财务处财务专用章或校内使用单位的财务专用章。2. 票据内容要求(1)发票或收据须注明接受凭证单位名称(xx大学)、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额和填制人。(2)票据金额的大写与小写数
3、额应相符。(3)票据不得涂改、挖补,否则无效。(4)原始票据有错误的,应由开出单位重开或更正,更正处应加盖开出单位的财务专用章。(5)复印件原则上不得作为报销凭证。原票据如果遗失,应当取得原开出单位盖有财务公章的证明,并注明原单据号码、金额和内容等,由单位负责人和财务处负责人批准同意后,方能代作原始凭证。(6)境外原始发票为外文的,应用中文注明开支内容、金额等。财务处将根据发票取得时的汇率换算成人民币后予以报销。第三条 财务报销事项的审批1. 根据报销金额大小实行分级审批制度,办理报销须经单位负责人(科研项目由项目负责人)审批。其中:(1)2万元以下(含2万元)的,由财务处审核人员直接办理。(
4、2)2万元以上,20万元以下(含20万元)的,须经财务处负责人审批。(3)20万元以上,100万元以下(含100万元)的,须报各分管校领导审批(校领导出差时可委托其他校领导审批)。(4)100万元以上的,作为大额经济事项,经分管校领导审批后,报校长审批。2. 单位负责人或科研项目负责人对经济事项的真实性、合法性、合规性负责;其他各级审批人对经济事项的合法性、合规性负责。3. 为强化经济责任,单位负责人及报销审批人必须在财务处预留签字字样,如单位负责人更换或授权给其他人审批,应及时向财务处报送新的签字字样。第四条 财务报销手续1. 办理报销业务,必须按规定取得或填制合规合法的原始凭证。对记载不真
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