用友UFO-系统总帐和报表操作手册(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上操 作 手 册手册名称:总帐、报表操作手册适用部门:财务部门编写人员:版本号编写日期2009年8月20日对口支持业务财务部门会计主管 业务问题、操作问题财务部门主管会计业务问题、操作问题财务部门出 纳业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障目 录1、 部门岗位:财务部门工作岗位职责: 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理; 进行企业日常经营活动的会计反映与核算; 进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。2、 岗位职责:出 纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。主管会计:
2、录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。记 账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。财务经理:审核会计凭证、 审核财务报表。3、 日常业务处理流程:4、 日常业务操作: 日常工作描述:1 主管会计录入凭证(制单)。2 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。3 财务经理审核记帐凭证。4 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置n 会计科目设置(编码4-2-2-2-2-2)单击“设置”下“会计科目”,系统进入“会计科目”界面:l 如果增加
3、科目:单击增加,在输入窗口中录入或选择相应内容,单击确认 , 单击关闭;l 如果删除科目:选中要删除的科目,单击删除,点击“确认”;l 如果修改科目:选中要修改的科目,单击修改或双击该科目,点击修改修改相应内容,点击确定;l 指定科目:单击编辑菜单下指定科目单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码及名称必须唯一;l 在增加或修改科目时,若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记;l 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n 外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”,单击增加在录入窗口中录入币符和币名并选择折
4、算方式,单击确认 在汇率一览表中,输入该币种的相应汇率单击“退出”备注:此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。n 录入期初余额单击“设置”下“期初余额”, 系统进入“期初余额”界面:l 将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。l 如果是年中启用,还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l 录完所有余额后,用鼠标单击试算按钮,可查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡,也可单击对账按钮,检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注:l 无论往来核算在总账还是在应收应付系统,
5、有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。l 清零:当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时,清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。l 则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷,年初余额将自动计算出来。l 如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额,再录入外币余额l 若期初余额有外币、数量余额,则必须有本币余额。l 在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录。n 设置凭证类别 单击“设置”下“凭证类别”单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别单击“确定”单击退出。n 设置结算方式单击设置 选择结算方式单击增加,输入“
6、结算方式编码”和“结算方式名称”,若启用票据管理,单击该项打上“”标记;单击确认,单击退出。备注 l 结算方式编码:用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符AZ表示,但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 结算方式名称:用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字(或12个字符)n 录入部门档案(编码1-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“部门档案”单击“增加”,录入部门编码及部门名称,单击“保存”,录入下一部门档案录完后单击“退出”。 n 录入职
7、员档案单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“职员档案”单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门按回车键直至转入下一行单击“退出”。备注l 职员编号:必须录入,必须唯一。l 职员名称:必须录入,可以重复。l 部门名称: 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。l 职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。l 信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。如果要在销售管理系统信用控制中选择业务员信用控制,建议在这里输入职员信用权限。n 录入客户档案(编码1-2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“客户档案”单击“增加
8、”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”单击“退出”。备注:其中客户编码,客户简称,所属分类码必须输入。n 录入供应商档案(编码2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“供应商档案”单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”单击“退出”。备注:其中供应商编码,供应商简称,所属分类码必须输入n 录入项目目录单击编码档案下项目目录 建立项目档案的操作流程如图:备注:l 核算科目:在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算,如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。l 项目分类定义:为了便于统计
9、,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,这就需要进行项目分类的定义。l 项目结构:一个项目除了项目名称外,有时还应加一些其他备注说明,比如课题核算除了课题名以外,还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明,这些备注说明均可以设置为项目栏目。l 项目目录:列出所选项目大类下的所有项目n 银行对帐期初录入l 单击银行对帐下银行对帐期初选择“银行存款”科目,单击确定,在启用日期窗口中录入启用日期,在单位日记帐和银行对帐单的“调整前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余额;l 单击“方向” 可调整对帐单的余额方向;l 若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项;备注:l 第一次
10、使用银行对帐功能前,系统要求录入日记帐及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用;l 在录入完单位日记帐,银行对账单期初未达帐项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐; 日常财务工作:n 增加凭证单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完凭证,单击保存单击退出。凭证表头部分的录入备注:l 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。l 采用自动编号时,计算机自动按月按类别连续进行编号l 采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。l 凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号不能修改。输入凭证正文部分 备注:l 摘要可以相同,但不
11、能为空,按回车,系统将摘要自动复制到下一分录行l 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。l 科目编码必须是未级的科目编码。l 金额不能为零,红字以 “-”号表示。l 在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。l 在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。l 录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方,可用空格调整方向;u 辅助核算信息l 如果科目设置了辅助核算属性,还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注:l 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入;具体操作:单击辅
12、助信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证单击上张、下张选中要修改的凭证,直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注:l 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改l 已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。l 若您在【选项】中设置了制单序时的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。l 若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证,则不能修改他人填制的凭证。l 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。n 冲销凭证单击上张、下张选
13、中要作废/恢复的凭证,单击制单菜单下作废/恢复。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注:制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后,需要再编制正确的蓝字凭证进行补充,通过红字冲销法增加的凭证,应视同正常凭证进行保存。n 删除凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证,单击制单菜单下作废/恢复。单击制单菜单下整理凭证选择整理凭证期间单击“确定”选择要删除的凭证单击“确定”。备注:l 如果遇到有非法的凭证需要作废时,则可以使用作废/恢复功能,将这些凭证进行作废。l 如果作废凭证不想保留时,可以通过整理凭证功能,将其彻底删除,并对未记账凭证重新编号。l 只能对未记帐的凭证作凭证整理
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