差旅费管理办法、出差报销制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 差旅费管理办法1 目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。2 适用范围本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。3 借款与审批管理3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。3.2 员工差旅费借款的审批,根据用款审批规定权限逐级审批。3.3 集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。3.5员工探亲
2、,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借差旅费。3.8差旅费请款程序3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额;3.8.3 出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额,本次借款金额,借款合计。4、差旅费开支管理4.1交通费和住宿费开支标准:4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表) 项目交通费住宿费飞机火车轮船汽车一般地区省会
3、城市特殊地区(含直辖市)(北京、上海)一般员工硬卧车三等仓按实报销 130.00 170.00 230.00 常驻售后服务员硬卧车三等仓按实报销常驻市场匹配员硬卧车三等仓按实报销常驻办事处人员硬卧车三等仓按实报销科级硬卧车三等仓按实报销 180.00 220.00 260.00 正、副部级经济仓软卧车二等仓按实报销 240.00 270.00 310.00 副总经理、总经理助理经济仓软卧车二等仓按实报销 不超过五 总经理经济仓软卧车二等仓按实报销 星级宾馆 412 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。413出差人员无住宿费发票,一律不予报
4、销住宿费414 出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。415 符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助416 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的,须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。417 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分自理。418 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕道路线行使,费用只按到达目的地标准路线费用报销,超出部分自理,同时扣除绕道造成增
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